上海申康醫(yī)院發(fā)展中心(部門)主要職能
上海申康醫(yī)院發(fā)展中心是市政府設(shè)立的國有非營利性的事業(yè)法人,是市級公立醫(yī)療機構(gòu)國有資產(chǎn)投資管理運營的責(zé)任主體和政府辦醫(yī)的責(zé)任主體。它根據(jù)市政府的辦醫(yī)要求,履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé),接受市衛(wèi)生部門的行業(yè)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。主要職能包括:貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生工作的方針、政策、規(guī)范和規(guī)劃,堅持正確的辦醫(yī)方向,辦好市級公立醫(yī)療機構(gòu);負(fù)責(zé)市級公立醫(yī)療機構(gòu)的重大決策、資產(chǎn)權(quán)益和經(jīng)營者聘用,負(fù)責(zé)市級公立醫(yī)療機構(gòu)的投資、融資、建設(shè)、運營、管理與考核,確保政府辦醫(yī)宗旨的實現(xiàn)和國有資產(chǎn)運營的安全有效;推進市級公立醫(yī)機構(gòu)改革和完善管理體制與機制,建立有效的激勵和約束機制,提高辦醫(yī)質(zhì)量和效率等。
2016年上海申康醫(yī)院發(fā)展中心(部門)預(yù)算編制說明
上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門預(yù)算是包括上海申康醫(yī)院發(fā)展中心本部以及下屬30家預(yù)算單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位0家,事業(yè)單位31家。
2016年,上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門預(yù)算支出總額為4,696,396萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算321,747萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出174,176萬元;項目支出147,572萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“社會保障和就業(yè)支出”科目1,460萬元,主要用于事業(yè)單位離休人員養(yǎng)老金和退休人員活動經(jīng)費;
2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目311,962萬元,主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院人員經(jīng)費、設(shè)備購置、基本建設(shè)項目開辦費等專項經(jīng)費;
3.“住房保障支出”科目8,326萬元,主要用于各預(yù)算單位住房公積金。
2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
編制部門:上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 3,217,472,008 | 一、社會保障和就業(yè)支出 | 29,138,566 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 3,217,472,008 | 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 46,770,570,321 |
2.政府性基金 | 三、住房保障支出 | 164,254,152 | |
二、事業(yè)收入 | 43,626,044,728 | ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
四、其他收入 | 120,446,303 | ||
收入總計 | 46,963,963,039 | 支出總計 | 46,963,963,039 |
2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
編制部門:上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算資金 | 3,217,472,008 | 一、社會保障和就業(yè)支出 | 14,595,688 | 14,595,688 | |
二、政府性基金 | 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,119,615,748 | 3,119,615,748 | ||
三、住房保障支出 | 83,260,572 | 83,260,572 | |||
收入總計 | 3,217,472,008 | 支出總計 | 3,217,472,008 | 3,217,472,008 |
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
編制單位:上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 14,595,688 | 11,177,088 | 3,418,600 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 14,595,688 | 11,177,088 | 3,418,600 | |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 11,177,088 | 11,177,088 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 3,418,600 | 3,418,600 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,119,615,748 | 1,647,318,486 | 1,472,297,262 | ||
210 | 01 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) | 104,395,207 | 11,072,144 | 93,323,063 | |
210 | 01 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出 | 104,395,207 | 11,072,144 | 93,323,063 |
210 | 02 | 公立醫(yī)院 | 2,953,888,421 | 1,577,082,222 | 1,376,806,199 | |
210 | 02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 1,554,179,281 | 992,760,291 | 561,418,990 |
210 | 02 | 02 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 349,859,779 | 219,785,199 | 130,074,580 |
210 | 02 | 03 | 傳染病醫(yī)院 | 184,967,608 | 45,137,318 | 139,830,290 |
210 | 02 | 05 | 精神病醫(yī)院 | 116,267,643 | 59,974,643 | 56,293,000 |
210 | 02 | 06 | 婦產(chǎn)醫(yī)院 | 99,743,069 | 65,223,269 | 34,519,800 |
210 | 02 | 07 | 兒童醫(yī)院 | 129,657,207 | 90,824,870 | 38,832,337 |
210 | 02 | 08 | 其他專科醫(yī)院 | 219,213,834 | 103,376,632 | 115,837,202 |
210 | 02 | 99 | 其他公立醫(yī)院支出 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 18,322,776 | 18,322,776 | ||
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 18,322,776 | 18,322,776 | |
210 | 06 | 中醫(yī)藥 | 42,841,344 | 40,841,344 | 2,000,000 | |
210 | 06 | 99 | 其他中醫(yī)藥支出 | 42,841,344 | 40,841,344 | 2,000,000 |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 168,000 | 168,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 168,000 | 168,000 | |
221 | 住房保障支出 | 83,260,572 | 83,260,572 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 83,260,572 | 83,260,572 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 83,140,704 | 83,140,704 | |
221 | 02 | 02 | 提租補貼 | 119,868 | 119,868 | |
合計 | 3,217,472,008 | 1,741,756,146 | 1,475,715,862 |
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表 | |||||
編制單位:上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 1,494,938,970 | 1,494,938,970 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 655,710,084 | 655,710,084 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 501,437,124 | 501,437,124 | |
301 | 03 | 獎金 | 30,476,370 | 30,476,370 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 291,499,392 | 291,499,392 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 15,816,000 | 15,816,000 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 152,379,516 | 152,379,516 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 40,801,805 | 40,801,805 | |
302 | 02 | 印刷費 | 1,157,800 | 1,157,800 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 27,000 | 27,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 15,000 | 15,000 | |
302 | 05 | 水費 | 651,700 | 651,700 | |
302 | 06 | 電費 | 9,127,000 | 9,127,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 844,800 | 844,800 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 2,390,000 | 2,390,000 | |
302 | 11 | 差旅費 | 504,800 | 504,800 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 670,000 | 670,000 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費 | 250,000 | 250,000 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費 | 49,400 | 49,400 | |
302 | 18 | 專用材料費 | 6,010,400 | 6,010,400 | |
302 | 25 | 專用燃料費 | 2,138,500 | 2,138,500 | |
302 | 26 | 勞務(wù)費 | 221,200 | 221,200 | |
302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 23,435,625 | 23,435,625 | |
302 | 29 | 福利費 | 61,785,180 | 61,785,180 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運行維護費 | 352,000 | 352,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 72,490 | 72,490 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 874,816 | 874,816 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 94,437,660 | 94,437,660 | ||
303 | 01 | 離休費 | 11,177,088 | 11,177,088 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 83,140,704 | 83,140,704 | |
303 | 12 | 提租補貼 | 119,868 | 119,868 | |
合計 | 1,741,756,146 | 1,589,376,630 | 152,379,516 |
2016年上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | |||
小計 | 購置費 | 運行費 | ||||
140.1 | 100 | 4.9 | 35.2 | 35.2 | ||
2016年上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為140.1萬元,包括上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門以及下屬30家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預(yù)算增加減少84.4萬元。其中:
因公出國(境)費預(yù)算100萬元,主要安排機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。經(jīng)費與2015年預(yù)算持平,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
公務(wù)接待費預(yù)算4.9萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預(yù)算減少20.4萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務(wù)接待費。
公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算35.2萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預(yù)算減少64萬元,主要是貫徹落實公務(wù)用車制度改革精神,減少公務(wù)用車購置費預(yù)算,同時減少公務(wù)用車運行費。