上海博物館主要職能
上海博物館主要職能是收藏和保管國家文物、對文物進行研究和保護,進行文物展覽和社會教育。
2016年部門預(yù)算編制說明
上海博物館部門預(yù)算是包括上海博物館本部的綜合收支計劃。2016年,上海博物館部門預(yù)算支出總額為23,629萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算20,360萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出8,144萬元;項目支出12,216萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“文化體育與傳媒支出”科目19,557萬元,主要用于上海博物館的專項支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目32萬元,主要用于事業(yè)單位在職人員的失業(yè)保險金。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目471萬元,主要用于事業(yè)單位在職人員的醫(yī)保補貼和醫(yī)療保險金。
4.“住房保障支出”科目300萬元,主要用于事業(yè)單位在職人員的住房公積金。
2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
編制部門:上海博物館 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 203,597,500 | 一、文化體育與傳媒支出 | 227,001,888 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 203,597,500 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 317,840 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5,484,840 | |
二、事業(yè)收入 | 8,683,608 | 四、住房保障支出 | 3,486,540 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
四、其他收入 | 24,010,000 | ||
收入總計 | 236,291,108 | 支出總計 | 236,291,108 |
2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
編制部門:上海博物館 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算資金 | 203,597,500 | 一、文化體育與傳媒支出 | 195,569,996 | 195,569,996 | |
二、政府性基金 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 317,840 | 317,840 | ||
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4,713,792 | 4,713,792 | |||
四、住房保障支出 | 2,995,872 | 2,995,872 | |||
收入總計 | 203,597,500 | 支出總計 | 203,597,500 | 203,597,500 |
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
編制部門:上海博物館 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 195,569,996 | 73,505,816 | 122,064,180 | ||
207 | 02 | 文物 | 195,569,996 | 73,505,816 | 122,064,180 | |
207 | 02 | 04 | 文物保護 | 9,008,000 | 9,008,000 | |
207 | 02 | 05 | 博物館 | 186,561,996 | 73,505,816 | 113,056,180 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 317,840 | 230,640 | 87,200 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 317,840 | 230,640 | 87,200 | |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 230,640 | 230,640 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 87,200 | 87,200 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4,713,792 | 4,707,792 | 6,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 4,707,792 | 4,707,792 | ||
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4,707,792 | 4,707,792 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,000 | 6,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,000 | 6,000 | |
221 | 住房保障支出 | 2,995,872 | 2,995,872 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2,995,872 | 2,995,872 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2,995,872 | 2,995,872 | |
合計 | 203,597,500 | 81,440,120 | 122,157,380 |
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表 | |||||
編制部門:上海博物館 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 64,597,608 | 64,597,608 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 10,477,464 | 10,477,464 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 32,320,824 | 32,320,824 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 14,551,320 | 14,551,320 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 7,248,000 | 7,248,000 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 9,694,680 | 9,694,680 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 555,581 | 555,581 | |
302 | 02 | 印刷費 | 373,347 | 373,347 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 386,000 | 386,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 15,000 | 15,000 | |
302 | 11 | 差旅費 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 380,000 | 380,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 860,600 | 860,600 | |
302 | 15 | 會議費 | 200,000 | 200,000 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費 | 1,376,200 | 1,376,200 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費 | 563,000 | 563,000 | |
302 | 18 | 專用材料費 | 605,290 | 605,290 | |
302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 1,009,062 | 1,009,062 | |
302 | 29 | 福利費 | 1,069,200 | 1,069,200 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運行維護費 | 416,000 | 416,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 685,400 | 685,400 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 3,226,512 | 3,226,512 | ||
303 | 01 | 離休費 | 230,640 | 230,640 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 2,995,872 | 2,995,872 | |
310 | 其他資本性支出 | 3,921,320 | 3,921,320 | ||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 3,921,320 | 3,921,320 | |
合計 | 81,440,120 | 67,824,120 | 13,616,000 |
2016年上海博物館“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
152.8 | 38 | 56.3 | 58.5 | 16.9 | 41.6 |
2016年上海博物館“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
上海博物館2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為152.8萬元,包括上海博物館使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預(yù)算減少9.8萬元。其中:
因公出國(境)費預(yù)算38萬元,主要安排本單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。與2015年預(yù)算持平。
公務(wù)接待費預(yù)算56.3萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。與2015年預(yù)算持平。
公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算58.5萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預(yù)算減少9.8萬元,主要是貫徹落實公務(wù)用車制度改革精神,降低公務(wù)用車購置費預(yù)算,同時減少公務(wù)用車運行費。