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    2016年上海博物館部門預(yù)算

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      上海博物館主要職能

      上海博物館主要職能是收藏和保管國家文物、對文物進行研究和保護,進行文物展覽和社會教育。

      2016年部門預(yù)算編制說明

      上海博物館部門預(yù)算是包括上海博物館本部的綜合收支計劃。2016年,上海博物館部門預(yù)算支出總額為23,629萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算20,360萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出8,144萬元;項目支出12,216萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:

      1.“文化體育與傳媒支出”科目19,557萬元,主要用于上海博物館的專項支出。

      2.“社會保障和就業(yè)支出”科目32萬元,主要用于事業(yè)單位在職人員的失業(yè)保險金。

      3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目471萬元,主要用于事業(yè)單位在職人員的醫(yī)保補貼和醫(yī)療保險金。

      4.“住房保障支出”科目300萬元,主要用于事業(yè)單位在職人員的住房公積金。

      2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

    編制部門:上海博物館 單位:元
           
    本年收入 本年支出
    項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
    一、財政撥款收入 203,597,500 一、文化體育與傳媒支出 227,001,888
    1.一般公共預(yù)算資金 203,597,500 二、社會保障和就業(yè)支出 317,840
    2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 5,484,840
    二、事業(yè)收入 8,683,608 四、住房保障支出 3,486,540
    三、事業(yè)單位經(jīng)營收入      
    四、其他收入 24,010,000    
           
           
           
           
           
           
    收入總計 236,291,108 支出總計 236,291,108

     

    2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表
               
    編制部門:上海博物館     單位:元
               
    本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
    項目 預(yù)算數(shù) 項目 合計 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算
    一、一般公共預(yù)算資金 203,597,500 一、文化體育與傳媒支出 195,569,996 195,569,996  
    二、政府性基金   二、社會保障和就業(yè)支出 317,840 317,840  
        三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 4,713,792 4,713,792  
        四、住房保障支出 2,995,872 2,995,872  
               
               
               
               
               
               
               
               
    收入總計 203,597,500 支出總計 203,597,500 203,597,500  

     

    2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
                 
    編制部門:上海博物館   單位:元
                 
    項目 一般公共預(yù)算支出
    功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
    207     文化體育與傳媒支出 195,569,996 73,505,816 122,064,180
    207 02   文物 195,569,996 73,505,816 122,064,180
    207 02 04 文物保護 9,008,000   9,008,000
    207 02 05 博物館 186,561,996 73,505,816 113,056,180
    208     社會保障和就業(yè)支出 317,840 230,640 87,200
    208 05   行政事業(yè)單位離退休 317,840 230,640 87,200
    208 05 02 事業(yè)單位離退休 230,640 230,640  
    208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 87,200   87,200
    210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 4,713,792 4,707,792 6,000
    210 05   醫(yī)療保障 4,707,792 4,707,792  
    210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 4,707,792 4,707,792  
    210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6,000   6,000
    210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6,000   6,000
    221     住房保障支出 2,995,872 2,995,872  
    221 02   住房改革支出 2,995,872 2,995,872  
    221 02 01 住房公積金 2,995,872 2,995,872  
    合計 203,597,500 81,440,120 122,157,380

     

    2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表
               
    編制部門:上海博物館     單位:元
               
    項目 一般公共預(yù)算基本支出
    經(jīng)濟分類科目編碼 經(jīng)濟分類科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
    301   工資福利支出 64,597,608 64,597,608  
    301 01 基本工資 10,477,464 10,477,464  
    301 02 津貼補貼 32,320,824 32,320,824  
    301 04 社會保障繳費 14,551,320 14,551,320  
    301 99 其他工資福利支出 7,248,000 7,248,000  
    302   商品和服務(wù)支出 9,694,680   9,694,680
    302 01 辦公費 555,581   555,581
    302 02 印刷費 373,347   373,347
    302 03 咨詢費 386,000   386,000
    302 04 手續(xù)費 15,000   15,000
    302 11 差旅費 1,200,000   1,200,000
    302 12 因公出國(境)費用 380,000   380,000
    302 13 維修(護)費 860,600   860,600
    302 15 會議費 200,000   200,000
    302 16 培訓(xùn)費 1,376,200   1,376,200
    302 17 公務(wù)接待費 563,000   563,000
    302 18 專用材料費 605,290   605,290
    302 28 工會經(jīng)費 1,009,062   1,009,062
    302 29 福利費 1,069,200   1,069,200
    302 31 公務(wù)用車運行維護費 416,000   416,000
    302 99 其他商品和服務(wù)支出 685,400   685,400
    303   對個人和家庭的補助 3,226,512 3,226,512  
    303 01 離休費 230,640 230,640  
    303 11 住房公積金 2,995,872 2,995,872  
    310   其他資本性支出 3,921,320   3,921,320
    310 02 辦公設(shè)備購置 3,921,320   3,921,320
               
               
    合計 81,440,120 67,824,120 13,616,000
    2016年上海博物館“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
              單位:萬元
    合計 因公出國(境)費 公務(wù)接待費 公務(wù)用車購置及運行費
    小計 購置費 運行費
    152.8 38 56.3 58.5 16.9 41.6

      2016年上海博物館“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

      上海博物館2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為152.8萬元,包括上海博物館使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預(yù)算減少9.8萬元。其中:

      因公出國(境)費預(yù)算38萬元,主要安排本單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。與2015年預(yù)算持平。

      公務(wù)接待費預(yù)算56.3萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。與2015年預(yù)算持平。

      公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算58.5萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預(yù)算減少9.8萬元,主要是貫徹落實公務(wù)用車制度改革精神,降低公務(wù)用車購置費預(yù)算,同時減少公務(wù)用車運行費。

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