上海市文學藝術界聯合會主要職能 |
上海市文學藝術界聯合會是中國共產黨上海市委領導的文藝界人民團體,是由市級文藝家協會、區(qū)縣文聯、產(行)業(yè)文聯和其他重要的文化藝術社會團體聯合組成。主要職能包括:1.組織文藝家學習黨的方針政策,遵守國家法律法規(guī),遵循藝術規(guī)律,為黨和國家制定文藝政策、法規(guī)、規(guī)劃建言獻策。2.密切聯系文藝家,凝聚文藝人才,倡導德藝雙馨,開展自律管理,提高文藝工作者的綜合素養(yǎng)。3.推動文藝創(chuàng)作,組織理論研究,開展各類文學藝術交流、研討、培訓、展覽,演出、觀摩、比賽、評獎、對外文化交流,向政府和社會舉薦優(yōu)秀文藝作品和文藝人才。4.積極表達廣大文藝工作者的正當要求,維護他們的合法權益。5.加強與社會各界和各地文聯的聯絡。 |
2016年部門預算編制說明 |
上海市文學藝術界聯合會部門預算是包括上海市文學藝術界聯合會本部以及下屬5家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位5家。2016年,上海市文學藝術界聯合會部門預算支出總額為11,811萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算8,174萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出2,981萬元;項目支出5,192萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下: |
1.“文化體育與傳媒支出”科目7,821萬元,主要用于文聯及所屬十二家協會和五家財政補助事業(yè)單位的各項文藝活動。 |
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目147萬元,主要用于繳納社會保險。 |
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目112萬元,主要用于繳納醫(yī)療保險。 |
4.“住房保障支出”科目93萬元,主要用于繳納住房公積金。 |
部門預算01表 | |||
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市文學藝術界聯合會 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 81,735,220 | 一、文化體育與傳媒支出 | 114,213,096 |
1.一般公共預算資金 | 81,735,220 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 1,465,680 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,353,960 | |
二、事業(yè)收入 | 36,375,536 | 四、住房保障支出 | 1,078,020 |
三、事業(yè)單位經營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 118,110,756 | 支出總計 | 118,110,756 |
部門預算03表 | |||||
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市文學藝術界聯合會 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 81,735,220 | 一、一般公共服務支出 | |||
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | 78,213,100 | 78,213,100 | |||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 1,465,680 | 1,465,680 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,124,460 | 1,124,460 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 931,980 | 931,980 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 81,735,220 | 支出總計 | 81,735,220 | 81,735,220 |
部門預算05表 | ||||||
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制單位:上海市文學藝術界聯合會 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 78,213,100 | 26,354,396 | 51,858,704 | ||
207 | 01 | 文化 | 78,213,100 | 26,354,396 | 51,858,704 | |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 78,213,100 | 26,354,396 | 51,858,704 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,465,680 | 1,427,880 | 37,800 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,465,680 | 1,427,880 | 37,800 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,427,880 | 1,427,880 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 37,800 | 37,800 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,124,460 | 1,100,460 | 24,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 1,100,460 | 1,100,460 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 808,848 | 808,848 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 291,612 | 291,612 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 24,000 | 24,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 24,000 | 24,000 | |
221 | 住房保障支出 | 931,980 | 931,980 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 931,980 | 931,980 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 931,980 | 931,980 | |
合計 | 81,735,220 | 29,814,716 | 51,920,504 |
部門預算07表 | |||||
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制單位:上海市文學藝術界聯合會 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 17,581,180 | 17,581,180 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 3,288,948 | 3,288,948 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 9,910,400 | 9,910,400 | |
301 | 03 | 獎金 | 212,468 | 212,468 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 3,401,364 | 3,401,364 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 768,000 | 768,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 9,613,676 | 9,613,676 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 1,920,628 | 1,920,628 | |
302 | 02 | 印刷費 | 72,000 | 72,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 250,000 | 250,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 72,000 | 72,000 | |
302 | 05 | 水費 | 155,000 | 155,000 | |
302 | 06 | 電費 | 308,000 | 308,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 670,000 | 670,000 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 2,646,924 | 2,646,924 | |
302 | 11 | 差旅費 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 173,150 | 173,150 | |
302 | 14 | 租賃費 | 377,552 | 377,552 | |
302 | 15 | 會議費 | 225,784 | 225,784 | |
302 | 16 | 培訓費 | 193,257 | 193,257 | |
302 | 26 | 勞務費 | 52,660 | 52,660 | |
302 | 28 | 工會經費 | 235,155 | 235,155 | |
302 | 29 | 福利費 | 322,380 | 322,380 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 332,400 | 332,400 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 1,516,800 | 1,516,800 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 39,986 | 39,986 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 2,359,860 | 2,359,860 | ||
303 | 01 | 離休費 | 1,427,880 | 1,427,880 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 931,980 | 931,980 | |
310 | 其他資本性支出 | 260,000 | 260,000 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 260,000 | 260,000 | |
合計 | 29,814,716 | 19,941,040 | 9,873,676 |
2016年上海市文學藝術界聯合會“三公”經費預算說明
上海市文學藝術界聯合會2016年“三公”經費財政撥款預算為120.24萬元,包括上海市文學藝術界聯合會以及下屬5家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加1.11萬元。其中:
因公出國(境)費預算45萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算增加0.72萬元,主要是采用公務機票采購平臺,機票價格增加。
公務接待費預算42萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算增加0.39萬元,主要接待用車租賃費增加。
公務用車購置及運行費預算33.24萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平?! ?/p>
2016年上海市文學藝術界聯合會“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
120.24 | 45 | 42 | 33.24 | 0 | 33.24 |
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