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    2016年上海市文學藝術界聯合會部門預算

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    上海市文學藝術界聯合會主要職能
     
    上海市文學藝術界聯合會是中國共產黨上海市委領導的文藝界人民團體,是由市級文藝家協會、區(qū)縣文聯、產(行)業(yè)文聯和其他重要的文化藝術社會團體聯合組成。主要職能包括:1.組織文藝家學習黨的方針政策,遵守國家法律法規(guī),遵循藝術規(guī)律,為黨和國家制定文藝政策、法規(guī)、規(guī)劃建言獻策。2.密切聯系文藝家,凝聚文藝人才,倡導德藝雙馨,開展自律管理,提高文藝工作者的綜合素養(yǎng)。3.推動文藝創(chuàng)作,組織理論研究,開展各類文學藝術交流、研討、培訓、展覽,演出、觀摩、比賽、評獎、對外文化交流,向政府和社會舉薦優(yōu)秀文藝作品和文藝人才。4.積極表達廣大文藝工作者的正當要求,維護他們的合法權益。5.加強與社會各界和各地文聯的聯絡。

     

    2016年部門預算編制說明
     
    上海市文學藝術界聯合會部門預算是包括上海市文學藝術界聯合會本部以及下屬5家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位5家。2016年,上海市文學藝術界聯合會部門預算支出總額為11,811萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算8,174萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出2,981萬元;項目支出5,192萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
    1.“文化體育與傳媒支出”科目7,821萬元,主要用于文聯及所屬十二家協會和五家財政補助事業(yè)單位的各項文藝活動。
    2.“社會保障和就業(yè)支出”科目147萬元,主要用于繳納社會保險。
    3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目112萬元,主要用于繳納醫(yī)療保險。
    4.“住房保障支出”科目93萬元,主要用于繳納住房公積金。

     

          部門預算01表
    2016年部門財務收支預算總表
           
    編制部門:上海市文學藝術界聯合會 單位:元
           
    本年收入 本年支出
    項目 預算數 項目 預算數
    一、財政撥款收入 81,735,220 一、文化體育與傳媒支出 114,213,096
    1.一般公共預算資金 81,735,220 二、社會保障和就業(yè)支出 1,465,680
    2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 1,353,960
    二、事業(yè)收入 36,375,536 四、住房保障支出 1,078,020
    三、事業(yè)單位經營收入      
    四、其他收入      
           
           
           
           
           
           
           
    收入總計 118,110,756 支出總計 118,110,756

     

              部門預算03表
    2016年部門財政撥款收支預算總表
               
    編制部門:上海市文學藝術界聯合會 單位:元
               
    本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
    項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
    一、一般公共預算資金 81,735,220 一、一般公共服務支出      
    二、政府性基金   二、國防支出      
        三、公共安全支出      
        四、教育支出      
        五、科學技術支出      
        六、文化體育與傳媒支出 78,213,100 78,213,100  
        七、社會保障和就業(yè)支出 1,465,680 1,465,680  
        八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 1,124,460 1,124,460  
        九、節(jié)能環(huán)保支出      
        十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出      
        十一、農林水支出      
        十二、交通運輸支出      
        十三、資源勘探信息等支出      
        十四、商業(yè)服務業(yè)等支出      
        十五、國土海洋氣象等支出      
        十六、住房保障支出 931,980 931,980  
        十七、糧油物資儲備支出      
        十八、其他支出      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    收入總計 81,735,220 支出總計 81,735,220 81,735,220  

     

                部門預算05表
    2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
                 
    編制單位:上海市文學藝術界聯合會 單位:元
                 
    項目 一般公共預算支出
    功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
    207     文化體育與傳媒支出 78,213,100 26,354,396 51,858,704
    207 01   文化 78,213,100 26,354,396 51,858,704
    207 01 99 其他文化支出 78,213,100 26,354,396 51,858,704
    208     社會保障和就業(yè)支出 1,465,680 1,427,880 37,800
    208 05   行政事業(yè)單位離退休 1,465,680 1,427,880 37,800
    208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 1,427,880 1,427,880  
    208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 37,800   37,800
    210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 1,124,460 1,100,460 24,000
    210 05   醫(yī)療保障 1,100,460 1,100,460  
    210 05 01 行政單位醫(yī)療 808,848 808,848  
    210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 291,612 291,612  
    210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 24,000   24,000
    210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 24,000   24,000
    221     住房保障支出 931,980 931,980  
    221 02   住房改革支出 931,980 931,980  
    221 02 01 住房公積金 931,980 931,980  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    合計 81,735,220 29,814,716 51,920,504

     

              部門預算07表
    2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
               
    編制單位:上海市文學藝術界聯合會 單位:元
               
    項目 一般公共預算基本支出
    經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
    301   工資福利支出 17,581,180 17,581,180  
    301 01 基本工資 3,288,948 3,288,948  
    301 02 津貼補貼 9,910,400 9,910,400  
    301 03 獎金 212,468 212,468  
    301 04 社會保障繳費 3,401,364 3,401,364  
    301 99 其他工資福利支出 768,000 768,000  
    302   商品和服務支出 9,613,676   9,613,676
    302 01 辦公費 1,920,628   1,920,628
    302 02 印刷費 72,000   72,000
    302 03 咨詢費 250,000   250,000
    302 04 手續(xù)費 72,000   72,000
    302 05 水費 155,000   155,000
    302 06 電費 308,000   308,000
    302 07 郵電費 670,000   670,000
    302 09 物業(yè)管理費 2,646,924   2,646,924
    302 11 差旅費 50,000   50,000
    302 13 維修(護)費 173,150   173,150
    302 14 租賃費 377,552   377,552
    302 15 會議費 225,784   225,784
    302 16 培訓費 193,257   193,257
    302 26 勞務費 52,660   52,660
    302 28 工會經費 235,155   235,155
    302 29 福利費 322,380   322,380
    302 31 公務用車運行維護費 332,400   332,400
    302 39 其他交通費用 1,516,800   1,516,800
    302 99 其他商品和服務支出 39,986   39,986
    303   對個人和家庭的補助 2,359,860 2,359,860  
    303 01 離休費 1,427,880 1,427,880  
    303 11 住房公積金 931,980 931,980  
    310   其他資本性支出 260,000   260,000
    310 02 辦公設備購置 260,000   260,000
    合計 29,814,716 19,941,040 9,873,676

      2016年上海市文學藝術界聯合會“三公”經費預算說明

      上海市文學藝術界聯合會2016年“三公”經費財政撥款預算為120.24萬元,包括上海市文學藝術界聯合會以及下屬5家與市級財政有經費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加1.11萬元。其中:

      因公出國(境)費預算45萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算增加0.72萬元,主要是采用公務機票采購平臺,機票價格增加。

      公務接待費預算42萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算增加0.39萬元,主要接待用車租賃費增加。

      公務用車購置及運行費預算33.24萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平?! ?/p>

     
    2016年上海市文學藝術界聯合會“三公”經費預算情況表
              單位:萬元
    合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
    小計 購置費 運行費
    120.24 45 42 33.24 0 33.24

     

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