上海市臺灣同胞聯(lián)誼會主要職能 |
上海市臺灣同胞聯(lián)誼會是本市臺胞的愛國群眾團體。主要職能包括:1.向臺胞宣傳黨的對臺方針、政策,弘揚臺灣同胞愛國愛鄉(xiāng)的光榮傳統(tǒng),推動兩岸人員的往來和“三通”工作。2.配合有關(guān)部門做好在滬臺胞代表人物的人事安排和臺胞人才的推薦工作,發(fā)揮上海臺胞參政議政的作用。3.組織開展多種形式的海內(nèi)外臺胞聯(lián)誼活動和學術(shù)研討活動。4.維護臺胞合法權(quán)益及做好來滬臺胞的接待工作。 |
2016年部門預算編制說明 | |
上海市臺灣同胞聯(lián)誼會部門預算是上海市臺灣同胞聯(lián)誼會的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家。2016年,上海市臺灣同胞聯(lián)誼會部門預算支出總額為719萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算719萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出495萬元;項目支出224萬元。一般公共預算撥款支出主要內(nèi)容如下: | |
1.“一般公共服務(wù)支出”科目655萬元,主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出,老臺胞生活津貼、機關(guān)服務(wù)費等項目支出。 | |
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目23萬元,主要用于離休經(jīng)費。 | |
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目22萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。 | |
4.“住房保障支出”科目19萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。 | |
2016年部門財務(wù)收支預算總表 | |||
編制部門:上海市臺灣同胞聯(lián)誼會 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 7,188,732 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 6,546,068 |
1.一般公共預算資金 | 7,188,732 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 230,380 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 224,220 | |
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 188,064 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 7,188,732 | 支出總計 | 7,188,732 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市臺灣同胞聯(lián)誼會 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 7,188,732 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 6,546,068 | 6,546,068 | |
二、政府性基金 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 230,380 | 230,380 | ||
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 224,220 | 224,220 | |||
四、住房保障支出 | 188,064 | 188,064 | |||
收入總計 | 7,188,732 | 支出總計 | 7,188,732 | 7,188,732 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制單位:上海市臺灣同胞聯(lián)誼會 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 6,546,068 | 4,334,068 | 2,212,000 | ||
201 | 25 | 港澳臺僑事務(wù) | 6,546,068 | 4,334,068 | 2,212,000 | |
201 | 25 | 01 | 行政運行 | 4,614,068 | 4,334,068 | 280,000 |
201 | 25 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 1,932,000 | 1,932,000 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 230,380 | 201,840 | 28,540 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 230,380 | 201,840 | 28,540 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 227,980 | 201,840 | 26,140 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 2,400 | 2,400 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 224,220 | 224,220 | |||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 224,220 | 224,220 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 224,220 | 224,220 | |
221 | 住房保障支出 | 188,064 | 188,064 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 188,064 | 188,064 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 188,064 | 188,064 | |
合計 | 7,188,732 | 4,948,192 | 2,240,540 |
2016年部門一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類預算表 | |||||
編制單位:上海市臺灣同胞聯(lián)誼會 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 3,084,488 | 3,084,488 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 548,400 | 548,400 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 1,850,792 | 1,850,792 | |
301 | 03 | 獎金 | 46,500 | 46,500 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 638,796 | 638,796 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 1,473,800 | 1,473,800 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 228,920 | 228,920 | |
302 | 02 | 印刷費 | 40,000 | 40,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 35,000 | 35,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 2,000 | 2,000 | |
302 | 05 | 水費 | 2,000 | 2,000 | |
302 | 06 | 電費 | 15,000 | 15,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 80,000 | 80,000 | |
302 | 11 | 差旅費 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 65,000 | 65,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 30,000 | 30,000 | |
302 | 14 | 租賃費 | 7,000 | 7,000 | |
302 | 15 | 會議費 | 28,000 | 28,000 | |
302 | 16 | 培訓費 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費 | 80,000 | 80,000 | |
302 | 26 | 勞務(wù)費 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 66,000 | 66,000 | |
302 | 29 | 福利費 | 55,080 | 55,080 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運行維護費 | 70,000 | 70,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 376,800 | 376,800 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 153,000 | 153,000 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 389,904 | 389,904 | ||
303 | 01 | 離休費 | 201,840 | 201,840 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 188,064 | 188,064 | |
合計 | 4,948,192 | 3,474,392 | 1,473,800 |
2016年上海市臺灣同胞聯(lián)誼會部門“三公”經(jīng)費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
21.5 | 6.5 | 8 | 7 | 7 |
2016年上海市臺灣同胞聯(lián)誼會部門“三公”經(jīng)費預算說明
上海市臺灣同胞聯(lián)誼會部門2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算為21.5萬元,包括上海市臺灣同胞聯(lián)誼會部門使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預算持平。其中:
因公出國(境)費預算6.5萬元,主要安排機關(guān)人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少0.4萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費)。
公務(wù)接待費預算8萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算增加0.4萬元,主要是增加安排海外及島內(nèi)臺胞社團的交流交往接待。
公務(wù)用車購置及運行費預算7萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算持平。
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