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    2016年上海市文化市場行政執(zhí)法總隊預(yù)算

    字號:

      

    上海市文化市場行政執(zhí)法總隊主要職能
     
    上海市文化市場行政執(zhí)法總隊是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,主管全市文化領(lǐng)域綜合執(zhí)法工作,集中行使文化領(lǐng)域的行政處罰權(quán)。主要職能包括:1、貫徹執(zhí)行國家和本市有關(guān)文化市場管理領(lǐng)域的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;2、行使市文化廣播影視行政管理部門的行政處罰權(quán);3、行使市新聞出版行政管理部門的行政處罰權(quán);4、行使市文物行政管理部門的行政處罰權(quán);5、行使市體育行政管理部門的行政處罰權(quán);6、行使市旅游行政管理部門的行政處罰權(quán);7、行使市政府規(guī)定的其他方面的行政處罰權(quán);8、協(xié)同市政府有關(guān)部門依法監(jiān)督管理文化、體育、旅游市場秩序;9、對區(qū)縣文化綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;10、承擔(dān)相關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴;11、承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

     

    2016年部門預(yù)算編制說明
     
    上海市文化市場行政執(zhí)法總隊部門預(yù)算是包括上海市文化市場行政執(zhí)法總隊本部的綜合收支計劃。本部門中,事業(yè)單位1家。2016年,上海市文化市場行政執(zhí)法總隊部門預(yù)算支出總額為3,314萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,314萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出1,956萬元;項目支出1,358萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:
    1.“文化體育與傳媒支出”科目3,172萬元,主要用于文化市場管理。
    2.“社會保障和就業(yè)支出”科目0.84萬元,主要用于繳納社會保險。
    3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目67萬元,主要用于繳納醫(yī)療保險。
    4.“住房保障支出”科目73萬元,主要用于繳納住房公積金。

     

           
    2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
           
    編制部門:上海市文化市場行政執(zhí)法總隊 單位:元
           
    本年收入 本年支出
    項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
    一、財政撥款收入 33,135,961 一、文化體育與傳媒支出 31,724,761
    1.一般公共預(yù)算資金 33,135,961 二、社會保障和就業(yè)支出 8,400
    2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 672,096
    二、事業(yè)收入   四、住房保障支出 730,704
    三、事業(yè)單位經(jīng)營收入      
    四、其他收入      
           
           
           
           
           
           
           
    收入總計 33,135,961 支出總計 33,135,961

     

    2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表
               
    編制部門:上海市文化市場行政執(zhí)法總隊 單位:元
               
    本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
    項目 預(yù)算數(shù) 項目 合計 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算
    一、一般公共預(yù)算資金 33,135,961 一、一般公共服務(wù)支出      
    二、政府性基金   二、國防支出      
        三、公共安全支出      
        四、教育支出      
        五、科學(xué)技術(shù)支出      
        六、文化體育與傳媒支出 31,724,761 31,724,761  
        七、社會保障和就業(yè)支出 8,400 8,400  
        八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 672,096 672,096  
        九、節(jié)能環(huán)保支出      
        十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出      
        十一、農(nóng)林水支出      
        十二、交通運輸支出      
        十三、資源勘探信息等支出      
        十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出      
        十五、金融支出      
        十六、國土海洋氣象等支出      
        十七、住房保障支出 730,704 730,704  
        十八、糧油物資儲備支出      
        十九、其他支出      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    收入總計 33,135,961 支出總計 33,135,961 33,135,961  

     

    2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
                 
    編制單位:上海市文化市場行政執(zhí)法總隊 單位:元
                 
    項目 一般公共預(yù)算支出
    功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
    207     文化體育與傳媒支出 31,724,761 18,164,921 13,559,840
    207 01   文化 31,724,761 18,164,921 13,559,840
    207 01 01 行政運行 18,164,921 18,164,921  
    207 01 99 其他文化支出 13,559,840   13,559,840
    208     社會保障和就業(yè)支出 8,400 1,200 7,200
    208 05   行政事業(yè)單位離退休 8,400 1,200 7,200
    208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 1,200 1,200  
    208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 7,200   7,200
    210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 672,096 660,096 12,000
    210 05   醫(yī)療保障 660,096 660,096  
    210 05 01 行政單位醫(yī)療 660,096 660,096  
    210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 12,000   12,000
    210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 12,000   12,000
    221     住房保障支出 730,704 730,704  
    221 02   住房改革支出 730,704 730,704  
    221 02 01 住房公積金 730,704 730,704  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    合計 33,135,961 19,556,921 13,579,040

     

    2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
               
    編制單位:上海市文化市場行政執(zhí)法總隊 單位:元
               
    項目 一般公共預(yù)算基本支出
    經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
    301   工資福利支出 11,098,817 11,098,817  
    301 01 基本工資 1,997,436 1,997,436  
    301 02 津貼補貼 6,750,604 6,750,604  
    301 03 獎金 166,453 166,453  
    301 04 社會保障繳費 2,040,324 2,040,324  
    301 99 其他工資福利支出 144,000 144,000  
    302   商品和服務(wù)支出 7,518,200   7,518,200
    302 01 辦公費 570,000   570,000
    302 02 印刷費 40,000   40,000
    302 03 咨詢費 20,000   20,000
    302 04 手續(xù)費 2,000   2,000
    302 05 水費 20,000   20,000
    302 06 電費 400,000   400,000
    302 07 郵電費 400,000   400,000
    302 09 物業(yè)管理費 936,000   936,000
    302 11 差旅費 60,000   60,000
    302 12 因公出國(境)費用 180,000   180,000
    302 13 維修(護(hù))費 452,300   452,300
    302 14 租賃費 1,800,000   1,800,000
    302 15 會議費 29,000   29,000
    302 16 培訓(xùn)費 120,000   120,000
    302 17 公務(wù)接待費 72,200   72,200
    302 18 專用材料費 320,000   320,000
    302 26 勞務(wù)費 60,000   60,000
    302 28 工會經(jīng)費 140,000   140,000
    302 29 福利費 192,960   192,960
    302 31 公務(wù)用車運行維護(hù)費 385,000   385,000
    302 39 其他交通費用 1,255,200   1,255,200
    302 99 其他商品和服務(wù)支出 63,540   63,540
    303   對個人和家庭的補助 731,904 731,904  
    303 02 退休費 1,200 1,200  
    303 11 住房公積金 730,704 730,704  
    310   其他資本性支出 208,000   208,000
    310 02 辦公設(shè)備購置 208,000   208,000
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    合計 19,556,921 11,830,721 7,726,200

     

    2016年上海市文化市場行政執(zhí)法總隊“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
             
            單位:萬元
    小計 因公出國(境)費 公務(wù)接待費 公務(wù)用車購置及運行費
    購置費 運行費
    115.92 38.00 7.22 0.00 70.70

      2016年上海市文化市場行政執(zhí)法總隊“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

      上海市文化市場行政執(zhí)法總隊2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算合計為115.92萬元,主要包括上海市文化市場行政執(zhí)法總隊使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預(yù)算減少10.48萬元。其中:

      因公出國(境)費預(yù)算38.0萬元,主要用于安排開展文化市場管理合作和交流、業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。比2015年預(yù)算增加1.4萬元。

      公務(wù)接待費預(yù)算7.22萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預(yù)算減少9.28萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務(wù)接待費。

      公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算70.7萬元,主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預(yù)算減少2.6萬元,主要是貫徹落實公務(wù)用車制度改革精神,減少公務(wù)用車運行費。

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