上海市人民政府參事室(部門)主要職能 |
上海市人民政府參事室是上海市人民政府辦公廳管理的行政機(jī)構(gòu)。主要職能包括:1.組織市政府參事對(duì)政府工作的有關(guān)方針、政策的實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)查研究,反映真實(shí)情況,參政議政、建言獻(xiàn)策、咨詢國是、統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼。2.按要求組織市政府參事對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)草案及本市有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案進(jìn)行研究,提出意見和建議。3.貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線政策,支持、組織市政府參事參加愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。4.對(duì)市政府參事在參政、咨詢工作中存在的共性問題,組織研討,交流經(jīng)驗(yàn),提出解決意見。5.組織市政府參事學(xué)習(xí)中共中央、國務(wù)院和市委、市政府制定的方針、政策,并在工作中貫徹執(zhí)行,不斷提高市政府參事的政策理論水平。6.組織市政府參事參與同國外政府咨詢機(jī)構(gòu)的交流與合作。7.承辦國務(wù)院參事及外省(市)政府參事來滬調(diào)研、考察等相關(guān)工作。8.承辦遴選市政府參事的有關(guān)工作。9.負(fù)責(zé)為市政府參事履行職責(zé)提供服務(wù)。10.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。 |
2016年上海市人民政府參事室(部門)預(yù)算編制說明 |
上海市人民政府參事室部門預(yù)算是上海市人民政府參事室的綜合收支計(jì)劃。本部門中,行政單位1家。2016年,上海市人民政府參事室部門預(yù)算支出總額為1,079萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,079萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出761萬元;項(xiàng)目支出318萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下: |
1.“一般公共服務(wù)支出”科目945萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出,以及參事業(yè)務(wù)費(fèi)用等項(xiàng)目支出。 |
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目72萬元,主要用于離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。 |
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目42萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。 |
4.“住房保障支出”科目21萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。 |
2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
編制部門:上海市人民政府參事室 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 10,789,415 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 9,445,531 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 10,789,415 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 722,068 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 419,448 | |
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 205,368 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
四、其他收入 | 3,000 | ||
收入總計(jì) | 10,792,415 | 支出總計(jì) | 10,792,415 |
2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
編制部門:上海市人民政府參事室 | 單位:元 | ||||
本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算資金 | 10,789,415 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 9,442,531 | 9,442,531 | |
二、政府性基金 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 722,068 | 722,068 | ||
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 419,448 | 419,448 | |||
四、住房保障支出 | 205,368 | 205,368 | |||
收入總計(jì) | 10,789,415 | 支出總計(jì) | 10,789,415 | 10,789,415 |
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
編制部門:上海市人民政府參事室 | 單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 9,442,531 | 6,346,951 | 3,095,580 | ||
201 | 03 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 9,442,531 | 6,346,951 | 3,095,580 | |
201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行 | 7,262,531 | 6,346,951 | 915,580 |
201 | 03 | 09 | 參事事務(wù) | 2,180,000 | 2,180,000 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 722,068 | 662,688 | 59,380 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 722,068 | 662,688 | 59,380 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 718,068 | 662,688 | 55,380 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 4,000 | 4,000 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 419,448 | 395,448 | 24,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 395,448 | 395,448 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 395,448 | 395,448 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 24,000 | 24,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 24,000 | 24,000 | |
221 | 住房保障支出 | 205,368 | 205,368 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 205,368 | 205,368 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 205,368 | 205,368 | |
合計(jì) | 10,789,415 | 7,610,455 | 3,178,960 |
2016年部門政府性基金預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
編制部門:上海市人民政府參事室 | 單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
合計(jì) |
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
編制部門:上海市人民政府參事室 | 單位:元 | ||||
項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 4,378,382 | 4,378,382 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 848,856 | 848,856 | |
301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 2,360,980 | 2,360,980 | |
301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 70,738 | 70,738 | |
301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 1,001,808 | 1,001,808 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 96,000 | 96,000 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 2,347,017 | 2,347,017 | ||
302 | 01 | 辦公費(fèi) | 180,000 | 180,000 | |
302 | 02 | 印刷費(fèi) | 31,000 | 31,000 | |
302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 10,000 | 10,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 10,000 | 10,000 | |
302 | 05 | 水費(fèi) | 12,000 | 12,000 | |
302 | 06 | 電費(fèi) | 120,000 | 120,000 | |
302 | 07 | 郵電費(fèi) | 60,000 | 60,000 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 531,672 | 531,672 | |
302 | 11 | 差旅費(fèi) | 200,000 | 200,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 266,500 | 266,500 | |
302 | 13 | 維修(護(hù))費(fèi) | 42,080 | 42,080 | |
302 | 14 | 租賃費(fèi) | 100,845 | 100,845 | |
302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 60,000 | 60,000 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 40,000 | 40,000 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 131,190 | 131,190 | |
302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 10,000 | 10,000 | |
302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 54,000 | 54,000 | |
302 | 29 | 福利費(fèi) | 71,280 | 71,280 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 83,900 | 83,900 | |
302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 327,600 | 327,600 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4,950 | 4,950 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 868,056 | 868,056 | ||
303 | 01 | 離休費(fèi) | 661,608 | 661,608 | |
303 | 02 | 退休費(fèi) | 1,080 | 1,080 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 205,368 | 205,368 | |
310 | 其他資本性支出 | 17,000 | 17,000 | ||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 17,000 | 17,000 | |
合計(jì) | 7,610,455 | 5,246,438 | 2,364,017 |
2016年上海市人民政府參事室部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | ||
小計(jì) | 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
48.2 | 26.7 | 13.1 | 8.4 | 0 | 8.4 |
2016年上海市人民政府參事室部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
上海市人民政府參事室部門2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為48.2萬元,包括上海市人民政府參事室部門使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),比2015年預(yù)算減少5.2萬元。其中:
因公出國(境)費(fèi)預(yù)算26.7萬元,主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少3.1萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求,壓縮因公出國(境)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算13.1萬元,主要安排全國性專業(yè)會(huì)議、國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算8.4萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少2.1萬元,主要是貫徹落實(shí)公務(wù)用車制度改革精神,未安排公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算,同時(shí)減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。