上海市人民政府合作交流辦公室主要職能
上海市人民政府合作交流辦公室是市政府直屬機構。
主要職能包括:
1.貫徹執(zhí)行國家和本市有關“服務長三角、服務長江流域、服務全國”,擴大對內(nèi)開放的戰(zhàn)略、方針和部署,落實市委、市政府有關本市合作交流工作的部署與要求。
2.編制本市合作交流工作的中長期發(fā)展規(guī)劃,并組織實施,促進區(qū)域合作體制機制建設。
3.承擔市對口支援與合作交流工作領導小組辦公室的日常工作,統(tǒng)籌、組織、協(xié)調(diào)、指導本市對口支援與合作交流工作。
4.負責本市合作交流信息的綜合和發(fā)布。
5.組織、協(xié)調(diào)、指導本市國內(nèi)招商引資工作;協(xié)同做好上海到各地、各地在上海的招商引資和展銷博覽等活動的服務工作。
6.負責推進和組織實施上海與各省區(qū)市政府間合作協(xié)議。
7.負責對口聯(lián)系國務院三峽工程建設委員會辦公室、國務院扶貧開發(fā)領導小組辦公室等;研究制定本市對口支援工作計劃并組織實施。
8.負責管理歸口的市政府駐外省區(qū)市辦事機構;負責對國務院各部門和各省區(qū)市駐滬辦事機構的聯(lián)系、服務和協(xié)調(diào);配合有關部門做好各地在滬單位和人員的社會穩(wěn)定工作。
9.負責市政府接待工作。
10.完成市政府交辦的其他事項。
2016年上海市合作交流辦公室(部門)預算編制說明
上海市人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市人民政府合作交流辦公室本部以及下屬8家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位9家。2016年,上海市人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為7,753萬元,其中:財政撥款支出預算7,233萬元。財政撥款支出預算中,基本支出4,983萬元;項目支出2,251萬元。一般公共預算撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“一般公共服務支出”科目6,839萬元,主要用于上海與兄弟省區(qū)市合作交流工作業(yè)務經(jīng)費支出;合作交流工作黨委及行政工作經(jīng)費;合作交流委辦按國家規(guī)定發(fā)放的人員經(jīng)費支出;市政府駐外辦事處工作經(jīng)費和人員經(jīng)費支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目56萬元,主要用于離退休人員補貼和退休人員活動經(jīng)費。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目207萬元,主要用于職工醫(yī)療保險支出。
4.“住房保障支出”科目132萬元,主要用于職工住房公積金支出。
2016年部門財務收支預算總表
編制部門:上海市合作交流辦公室 | 單位:元 | ||||||
本年收入 | 本年支出 | ||||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) | ||||
一、財政撥款收入 | 72,331,715 | 一、一般公共服務支出 | 73,586,591 | ||||
1.一般公共預算資金 | 72,331,715 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 556,264 | ||||
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,073,828 | |||||
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 1,315,032 | |||||
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||||||
四、其他收入 | 5,200,000 | ||||||
收入總計 | 77,531,715 | 支出總計 | 77,531,715 | ||||
2016年部門財政撥款收支預算總表
編制部門:上海市合作交流辦公室 | 單位:元 | |||||||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | |||||||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | |||||
一、一般公共預算資金 | 72,331,715 | 一、一般公共服務支出 | 68,386,591 | 68,386,591 | ||||||
二、政府性基金 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 556,264 | 556,264 | |||||||
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,073,828 | 2,073,828 | ||||||||
四、住房保障支出 | 1,315,032 | 1,315,032 | ||||||||
收入總計 | 72,331,715 | 支出總計 | 72,331,715 | 72,331,715 | ||||||
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
編制部門:上海市合作交流辦公室 | 單位:元 | ||||||||
項目 | 一般公共預算支出 | ||||||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | |||||||
201 | 一般公共服務支出 | 68,386,591 | 46,227,571 | 22,159,020 | |||||
201 | 03 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 68,386,591 | 46,227,571 | 22,159,020 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政運行 | 46,227,571 | 46,227,571 | ||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務 | 21,760,020 | 21,760,020 | ||||
201 | 03 | 04 | 專項服務 | 399,000 | 399,000 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 556,264 | 323,424 | 232,840 | |||||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 556,264 | 323,424 | 232,840 | ||||
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 323,424 | 323,424 | ||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 232,840 | 232,840 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,073,828 | 1,959,828 | 114,000 | |||||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 1,959,828 | 1,959,828 | |||||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 1,959,828 | 1,959,828 | ||||
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 114,000 | 114,000 | |||||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 114,000 | 114,000 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,315,032 | 1,315,032 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,315,032 | 1,315,032 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,315,032 | 1,315,032 | ||||
合計 | 72,331,715 | 49,825,855 | 22,505,860 | ||||||
2016年部門一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類預算表
編制部門:上海市合作交流辦公室 | 單位:元 | |||||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | |||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
類 | 款 | |||||||
301 | 工資福利支出 | 27,585,450 | 27,585,450 | |||||
301 | 01 | 基本工資 | 4,011,096 | 4,011,096 | ||||
301 | 02 | 津貼補貼 | 16,403,304 | 16,403,304 | ||||
301 | 03 | 獎金 | 321,426 | 321,426 | ||||
301 | 04 | 社會保障繳費 | 5,313,624 | 5,313,624 | ||||
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 1,536,000 | 1,536,000 | ||||
302 | 商品和服務支出 | 19,514,389 | 19,514,389 | |||||
302 | 01 | 辦公費 | 1,178,384 | 1,178,384 | ||||
302 | 02 | 印刷費 | 406,200 | 406,200 | ||||
302 | 03 | 咨詢費 | 100,000 | 100,000 | ||||
302 | 04 | 手續(xù)費 | 13,500 | 13,500 | ||||
302 | 05 | 水費 | 205,000 | 205,000 | ||||
302 | 06 | 電費 | 775,000 | 775,000 | ||||
302 | 07 | 郵電費 | 762,260 | 762,260 | ||||
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 1,455,935 | 1,455,935 | ||||
302 | 11 | 差旅費 | 2,010,000 | 2,010,000 | ||||
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 936,000 | 936,000 | ||||
302 | 13 | 維修(護)費 | 593,720 | 593,720 | ||||
302 | 14 | 租賃費 | 2,860,914 | 2,860,914 | ||||
302 | 15 | 會議費 | 324,500 | 324,500 | ||||
302 | 16 | 培訓費 | 381,000 | 381,000 | ||||
302 | 17 | 公務接待費 | 263,200 | 263,200 | ||||
302 | 26 | 勞務費 | 114,560 | 114,560 | ||||
302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 314,326 | 314,326 | ||||
302 | 29 | 福利費 | 599,400 | 599,400 | ||||
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 2,716,000 | 2,716,000 | ||||
302 | 39 | 其他交通費用 | 2,111,600 | 2,111,600 | ||||
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 1,392,890 | 1,392,890 | ||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 1,638,456 | 1,638,456 | |||||
303 | 01 | 離休費 | 203,796 | 203,796 | ||||
303 | 02 | 退休費 | 119,628 | 119,628 | ||||
303 | 11 | 住房公積金 | 1,315,032 | 1,315,032 | ||||
310 | 其他資本性支出 | 1,087,560 | 1,087,560 | |||||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 1,067,560 | 1,067,560 | ||||
310 | 03 | 專用設備購置 | 10,000 | 10,000 | ||||
310 | 99 | 其他資本性支出 | 10,000 | 10,000 | ||||
2016年上海市合作交流辦公室部門“三公”經(jīng)費預算情況表
單位:萬元 | ||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | |||||
小計 | 購置費 | 運行費 | ||||||
614.5 | 93.6 | 249.3 | 271.6 | 271.6 | ||||
2016年上海市合作交流辦公室部門“三公”經(jīng)費預算說明
上海市人民政府合作交流辦公室2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算為614.5萬元,包括上海市人民政府合作交流辦公室本部以及下屬8家與市級財政有經(jīng)費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少358.9萬元。其中:
因公出國(境)費預算93.6萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少28.4萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
公務接待費預算249.3萬元,主要安排按規(guī)定公務接待所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少216.5萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。
公務用車購置及運行費預算271.6萬元,主要安排編制內(nèi)公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少114萬元,主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,未安排公務用車購置費預算,同時減少公務用車運行費。