上海市交通委員會部門2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為1910.5萬元,包括上海市交通委員會以及下屬14家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預(yù)算減少67.6萬元。其中:
因公出國(境)費預(yù)算424.1萬元,主要安排機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修、出席行業(yè)國際性和地區(qū)性會議活動等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。比2015年預(yù)算減少15.4萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。
公務(wù)接待費預(yù)算136.6萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預(yù)算減少52.1萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務(wù)接待費)。
公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算1349.8萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預(yù)算基本持平。
2016年部門政府性基金預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
編制單位:上海市交通委員會 | 單位:元 | |||||
項目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 829,770,000 | 829,770,000 | |||
212 | 09 | 城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 829,770,000 | 829,770,000 | ||
212 | 09 | 01 | 城市公共設(shè)施 | 738,260,000 | 738,260,000 | |
212 | 09 | 99 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 91,510,000 | 91,510,000 | |
214 | 交通運輸支出 | 645,790,000 | 645,790,000 | |||
214 | 62 | 車輛通行費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 613,800,000 | 613,800,000 | ||
214 | 62 | 02 | 政府還貸公路養(yǎng)護 | 613,800,000 | 613,800,000 | |
214 | 63 | 港口建設(shè)費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 31,990,000 | 31,990,000 | ||
214 | 63 | 02 | 航道建設(shè)和維護 | 31,990,000 | 31,990,000 | |
合計 | 1,475,560,000 | 1,475,560,000 |
2016年上海市交通委員會部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
1910.5 | 424.1 | 136.6 | 1349.8 | 120.4 | 1229.4 |
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表 | |||||
編制單位:上海市交通委員會 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 362,794,886 | 362,794,886 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 59,271,852 | 59,271,852 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 205,042,932 | 205,042,932 | |
301 | 03 | 獎金 | 1,506,182 | 1,506,182 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 86,843,100 | 86,843,100 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 10,130,820 | 10,130,820 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 115,830,319 | 115,830,319 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 9,908,965 | 9,908,965 | |
302 | 02 | 印刷費 | 1,467,220 | 1,467,220 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 981,780 | 981,780 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 80,500 | 80,500 | |
302 | 05 | 水費 | 1,260,200 | 1,260,200 | |
302 | 06 | 電費 | 6,275,588 | 6,275,588 | |
302 | 07 | 郵電費 | 3,916,070 | 3,916,070 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 18,475,890 | 18,475,890 | |
302 | 11 | 差旅費 | 3,628,928 | 3,628,928 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 4,241,200 | 4,241,200 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 8,858,496 | 8,858,496 | |
302 | 14 | 租賃費 | 9,836,299 | 9,836,299 | |
302 | 15 | 會議費 | 2,079,752 | 2,079,752 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費 | 3,227,124 | 3,227,124 | |
302 | 17 | 公務(wù)接待費 | 1,256,975 | 1,256,975 | |
302 | 18 | 專用材料費 | 1,802,190 | 1,802,190 | |
302 | 24 | 被裝購置費 | 18,250 | 18,250 | |
302 | 25 | 專用燃料費 | 360,000 | 360,000 | |
302 | 26 | 勞務(wù)費 | 3,557,200 | 3,557,200 | |
302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費 | 1,268,600 | 1,268,600 | |
302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 5,060,748 | 5,060,748 | |
302 | 29 | 福利費 | 6,260,940 | 6,260,940 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運行維護費 | 11,550,300 | 11,550,300 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 4,712,400 | 4,712,400 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5,744,704 | 5,744,704 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 23,235,240 | 23,235,240 | ||
303 | 01 | 離休費 | 4,507,740 | 4,507,740 | |
303 | 02 | 退休費 | 29,520 | 29,520 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 18,697,980 | 18,697,980 | |
310 | 其他資本性支出 | 4,554,500 | 4,554,500 | ||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 4,466,500 | 4,466,500 | |
310 | 03 | 專用設(shè)備購置 | 88,000 | 88,000 | |
合計 | 506,414,945 | 386,030,126 | 120,384,819 |