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    2016年上海市機構編制委員會辦公室部門預算

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    上海市機構編制委員會辦公室主要職能
     
    貫徹執(zhí)行有關機構編制工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;研究擬訂本市行政管理體制改革總體方案、市級黨政機構改革方案,并組織實施;負責審核、報批和協(xié)調市委、市政府機關各工作部門的設立和調整工作;指導、協(xié)調區(qū)縣機構改革和機構編制管理工作;研究擬訂事業(yè)單位分類改革指導性意見,并組織實施;負責市屬事業(yè)單位登記管理工作;負責組織實施,組織、指導、協(xié)調、監(jiān)督本市行政審批制度改革工作,開展行政審批清理,推進行政審批批后監(jiān)督檢查,等。

     

    2016年上海市機構編制委員會辦公室預算編制說明
     
    上海市機構編制委員會辦公室部門預算是上海市機構編制委員會辦公室本部的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家。2016年,上海市機構編制委員會辦公室部門預算支出總額為1777.00萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1777.00萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出1021.06萬元;項目支出755.94萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
    1.“一般公共服務”科目1687.94萬元,主要用于人員經費、公用經費、項目支出。
    2.“社會保障和就業(yè)支出”科目0.08萬元,主要用于機關事業(yè)單位退休人員活動經費等。
    3.“醫(yī)療衛(wèi)生”科目54.68萬元,主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費等。
    4.“住房保障支出”科目34.30萬元,主要用于在職人員住房公積金。

     

    2016年部門財務收支預算總表
           
    編制部門:上海市機構編制委員會辦公室 單位:元
           
    本年收入 本年支出
    項目 預算數 項目 預算數
    一、財政撥款收入 17,770,000 一、一般公共服務支出 16,879,412
    1.一般公共預算資金 17,770,000 二、社會保障和就業(yè)支出 800
    2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 546,780
        四、住房保障支出 343,008
           
           
           
           
    收入總計 17,770,000 支出總計 17,770,000

     

    2016年部門財政撥款收支預算總表
               
    編制部門:上海市機構編制委員會辦公室     單位:元
               
    本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
    項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
    一、一般公共預算資金 17,770,000 一、一般公共服務支出 16,879,412 16,879,412  
    二、政府性基金   二、社會保障和就業(yè)支出 800 800  
        三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 546,780 546,780  
        四、住房保障支出 343,008 343,008  
               
               
               
               
    收入總計 17,770,000 支出總計 17,770,000 17,770,000  

     

    2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
                 
    編制部門:上海市機構編制委員會辦公室   單位:元
                 
    項目 一般公共預算支出
    功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
    201     一般公共服務支出 16,879,412 9,326,791 7,552,621
    201 31   黨委辦公廳(室)及相關機構事務 16,879,412 9,326,791 7,552,621
    201 31 01 行政運行 9,346,791 9,326,791 20,000
    201 31 02 一般行政管理事務 7,532,621   7,532,621
    208     社會保障和就業(yè)支出 800   800
    208 05   行政事業(yè)單位離退休 800   800
    208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 800   800
    210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 546,780 540,780 6,000
    210 05   醫(yī)療保障 540,780 540,780  
    210 05 01 行政單位醫(yī)療 540,780 540,780  
    210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6,000   6,000
    210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 6,000   6,000
    221     住房保障支出 343,008 343,008  
    221 02   住房改革支出 343,008 343,008  
    221 02 01 住房公積金 343,008 343,008  
    合計 17,770,000 10,210,579 7,559,421

     

    2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
               
    編制部門:上海市機構編制委員會辦公室     單位:元
               
    項目 一般公共預算基本支出
    經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
    301   工資福利支出 6,292,550 6,292,550  
    301 01 基本工資 1,071,576 1,071,576  
    301 02 津貼補貼 3,617,696 3,617,696  
    301 03 獎金 89,298 89,298  
    301 04 社會保障繳費 1,369,980 1,369,980  
    301 99 其他工資福利支出 144,000 144,000  
    302   商品和服務支出 3,389,021   3,389,021
    302 01 辦公費 430,000   430,000
    302 02 印刷費 100,000   100,000
    302 05 水費 50,000   50,000
    302 06 電費 450,000   450,000
    302 07 郵電費 60,000   60,000
    302 09 物業(yè)管理費 642,821   642,821
    302 11 差旅費 50,000   50,000
    302 12 因公出國(境)費用 250,000   250,000
    302 15 會議費 43,900   43,900
    302 16 培訓費 90,000   90,000
    302 17 公務接待費 70,000   70,000
    302 26 勞務費 30,000   30,000
    302 28 工會經費 72,105   72,105
    302 29 福利費 100,800   100,800
    302 31 公務用車運行維護費 105,000   105,000
    302 39 其他交通費用 727,200   727,200
    302 99 其他商品和服務支出 117,195   117,195
    303   對個人和家庭的補助 343,008 343,008  
    303 11 住房公積金 343,008 343,008  
    310   其他資本性支出 186,000   186,000
    310 02 辦公設備購置 166,000   166,000
    310 99 其他資本性支出 20,000   20,000
    合計 10,210,579 6,635,558 3,575,021

     

    2016年上海市機構編制委員會辦公室部門“三公”經費預算情況表
              單位:萬元
    合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
    小計 購置費 運行費
    50.39 25 14.89 10.5 0 10.5

      2016年上海市機構編制委員會辦公室部門“三公”經費預算說明

      上海市機構編制委員會辦公室2016年“三公”經費財政撥款預算為50.39萬元,比2015年預算減少14.86萬元。其中:

      因公出國(境)費預算25萬元,與2015年預算持平。主要用于安排本辦工作人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

      公務接待費預算14.89萬元,比2015年預算減少14.86萬元。主要用于安排國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。

      公務用車購置及運行費預算10.5萬元,與2015年預算持平。主要用于公務文件交換所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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