上海市機構編制委員會辦公室主要職能 |
貫徹執(zhí)行有關機構編制工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;研究擬訂本市行政管理體制改革總體方案、市級黨政機構改革方案,并組織實施;負責審核、報批和協(xié)調市委、市政府機關各工作部門的設立和調整工作;指導、協(xié)調區(qū)縣機構改革和機構編制管理工作;研究擬訂事業(yè)單位分類改革指導性意見,并組織實施;負責市屬事業(yè)單位登記管理工作;負責組織實施,組織、指導、協(xié)調、監(jiān)督本市行政審批制度改革工作,開展行政審批清理,推進行政審批批后監(jiān)督檢查,等。 |
2016年上海市機構編制委員會辦公室預算編制說明 |
上海市機構編制委員會辦公室部門預算是上海市機構編制委員會辦公室本部的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家。2016年,上海市機構編制委員會辦公室部門預算支出總額為1777.00萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1777.00萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出1021.06萬元;項目支出755.94萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下: |
1.“一般公共服務”科目1687.94萬元,主要用于人員經費、公用經費、項目支出。 |
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目0.08萬元,主要用于機關事業(yè)單位退休人員活動經費等。 |
3.“醫(yī)療衛(wèi)生”科目54.68萬元,主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費等。 |
4.“住房保障支出”科目34.30萬元,主要用于在職人員住房公積金。 |
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市機構編制委員會辦公室 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 17,770,000 | 一、一般公共服務支出 | 16,879,412 |
1.一般公共預算資金 | 17,770,000 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 800 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 546,780 | |
四、住房保障支出 | 343,008 | ||
收入總計 | 17,770,000 | 支出總計 | 17,770,000 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市機構編制委員會辦公室 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 17,770,000 | 一、一般公共服務支出 | 16,879,412 | 16,879,412 | |
二、政府性基金 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 800 | 800 | ||
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 546,780 | 546,780 | |||
四、住房保障支出 | 343,008 | 343,008 | |||
收入總計 | 17,770,000 | 支出總計 | 17,770,000 | 17,770,000 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制部門:上海市機構編制委員會辦公室 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 16,879,412 | 9,326,791 | 7,552,621 | ||
201 | 31 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 16,879,412 | 9,326,791 | 7,552,621 | |
201 | 31 | 01 | 行政運行 | 9,346,791 | 9,326,791 | 20,000 |
201 | 31 | 02 | 一般行政管理事務 | 7,532,621 | 7,532,621 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 800 | 800 | |||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 800 | 800 | ||
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 800 | 800 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 546,780 | 540,780 | 6,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 540,780 | 540,780 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 540,780 | 540,780 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,000 | 6,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 6,000 | 6,000 | |
221 | 住房保障支出 | 343,008 | 343,008 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 343,008 | 343,008 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 343,008 | 343,008 | |
合計 | 17,770,000 | 10,210,579 | 7,559,421 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表 | |||||
編制部門:上海市機構編制委員會辦公室 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 6,292,550 | 6,292,550 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 1,071,576 | 1,071,576 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 3,617,696 | 3,617,696 | |
301 | 03 | 獎金 | 89,298 | 89,298 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 1,369,980 | 1,369,980 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 144,000 | 144,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 3,389,021 | 3,389,021 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 430,000 | 430,000 | |
302 | 02 | 印刷費 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 05 | 水費 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 06 | 電費 | 450,000 | 450,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 642,821 | 642,821 | |
302 | 11 | 差旅費 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 250,000 | 250,000 | |
302 | 15 | 會議費 | 43,900 | 43,900 | |
302 | 16 | 培訓費 | 90,000 | 90,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 70,000 | 70,000 | |
302 | 26 | 勞務費 | 30,000 | 30,000 | |
302 | 28 | 工會經費 | 72,105 | 72,105 | |
302 | 29 | 福利費 | 100,800 | 100,800 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 105,000 | 105,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 727,200 | 727,200 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 117,195 | 117,195 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 343,008 | 343,008 | ||
303 | 11 | 住房公積金 | 343,008 | 343,008 | |
310 | 其他資本性支出 | 186,000 | 186,000 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 166,000 | 166,000 | |
310 | 99 | 其他資本性支出 | 20,000 | 20,000 | |
合計 | 10,210,579 | 6,635,558 | 3,575,021 |
2016年上海市機構編制委員會辦公室部門“三公”經費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
50.39 | 25 | 14.89 | 10.5 | 0 | 10.5 |
2016年上海市機構編制委員會辦公室部門“三公”經費預算說明
上海市機構編制委員會辦公室2016年“三公”經費財政撥款預算為50.39萬元,比2015年預算減少14.86萬元。其中:
因公出國(境)費預算25萬元,與2015年預算持平。主要用于安排本辦工作人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
公務接待費預算14.89萬元,比2015年預算減少14.86萬元。主要用于安排國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。
公務用車購置及運行費預算10.5萬元,與2015年預算持平。主要用于公務文件交換所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
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