上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所2015年度決算
第一部分 上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所概況
一、主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家和本市有關醫(yī)療保險的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。
(二)承擔本市基本醫(yī)療保險監(jiān)督檢查的具體實施工作,對本市各類醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)、定點零售藥店遵守本市基本醫(yī)療保險規(guī)定情況的實施監(jiān)督檢查。
(三)負責對本市參保人員就醫(yī)次數(shù)及發(fā)生的基本醫(yī)療保險費用進行實時監(jiān)測,及時對有關異常情況進行核查。
(四)受上海市人力資源和社會保障局委托,對違反基本醫(yī)療保險規(guī)定的行為和案件進行查處。
(五)承擔本市市、區(qū)縣有關醫(yī)保監(jiān)督檔案的收集、整理和保存工作。
二、機構(gòu)設置
根據(jù)上述職責,上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所設6個內(nèi)設機構(gòu),內(nèi)設機構(gòu)規(guī)格為相當于正科級。包括:辦公室、監(jiān)督檢查一科、監(jiān)督檢查二科、監(jiān)督檢查三科、信息監(jiān)管科、綜合監(jiān)管科(案件受理科)。
第二部分 上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
財政撥款收入 |
1,378.67 |
一般公共服務支出 |
|
其中:政府性基金 |
|
外交支出 |
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
其他收入 |
0.46 |
教育支出 |
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
1,327.42 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
18.22 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 |
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
31.94 |
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
債務付息支出 |
|
本年收入合計 |
1,379.13 |
本年支出合計 |
1,377.58 |
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
1.55 |
合計 |
1,379.13 |
合計 |
1,379.13 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
項 目 |
|
|
|
||||
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
1 |
|
|
|
合 計 |
1,377.58 |
1,107.35 |
270.23
|
2 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
1,327.42 |
1,057.19 |
270.23 |
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會保障管理事務 |
1,300.85 |
1,030.83 |
270.02 |
4 |
208 |
01 |
07 |
社會保險業(yè)務管理事務 |
1,300.85 |
1,030.83 |
270.02 |
5 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
26.57 |
26.36 |
0.21 |
6 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
26.36 |
26.36 |
|
7 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.21 |
|
0.21 |
8 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
18.22 |
18.22 |
|
9 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
18.22 |
18.22 |
|
10 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
18.22 |
18.22 |
|
11 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
31.94 |
31,94 |
|
12 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
31.94 |
31.94 |
|
13 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
31.94 |
31.94 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
|
工資福利支出 |
643.00 |
643.00 |
|
301 |
01 |
基本工資 |
133.16 |
133.16 |
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
350.86 |
350.86 |
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
74.58 |
74.58 |
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
84.40 |
84.40 |
|
302 |
|
商品和服務支出 |
392.54 |
|
392.54 |
302 |
01 |
辦公費 |
30.19 |
|
30.19 |
302 |
02 |
印刷費 |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.15 |
|
0.15 |
302 |
05 |
水費 |
0.19 |
|
0.19 |
302 |
06 |
電費 |
0.80 |
|
0.80 |
302 |
07 |
郵電費 |
10.04 |
|
10.04 |
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
74.73 |
|
74.73 |
302 |
11 |
差旅費 |
16.36 |
|
16.36 |
302 |
12 |
因公出國(境)費用 |
10.00 |
|
10.00 |
302 |
13 |
維修(護)費 |
35.34 |
|
35.34 |
302 |
14 |
租賃費 |
57.66 |
|
57.66 |
302 |
15 |
會議費 |
16.29 |
|
16.29 |
302 |
16 |
培訓費 |
6.53 |
|
6.53 |
302 |
17 |
公務接待費 |
3.82 |
|
3.82 |
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
11.98 |
|
11.98 |
302 |
29 |
福利費 |
11.52 |
|
11.52 |
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
5.95 |
|
5.95 |
302 |
39 |
其他交通費用 |
65.76 |
|
65.76 |
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
33.63 |
|
33.63 |
303 |
|
對個人和家庭補助 |
64.66 |
64.66 |
|
303 |
01 |
離休費 |
28.84 |
28.84 |
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
31.94 |
31.94 |
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
3.88 |
3.88 |
|
310 |
|
其他資本性支出 |
7.15 |
|
7.15 |
310 |
02 |
辦公設備購置 |
7.15 |
|
7.15 |
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
合計 |
1,107.35 |
707.66 |
399.69 |
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費
及機關運行經(jīng)費支出決算表
單位:萬元
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關運行經(jīng)費 |
|||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
26.50 |
19.77 |
10.00 |
10.00 |
10.50 |
5.95 |
0 |
0 |
10.50 |
5.95 |
6.00 |
3.82 |
399.69 |
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
項 目 |
|
|
|
||||
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所2015年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所2015年度決算情況說明
一、關于上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所2015年度決算收入情況說明
上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所2015年度決算收入總計1,379.13萬元,其中:財政撥款收入1,378.67萬元,占99.97 %;其他收入0.46萬元,占0.03%。
二、關于上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所2015年度決算支出情況說明
上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所2015年度決算支出總計1,377.58萬元,其中:基本支出1,107.35萬元,占80.38 %;項目支出270.23萬元,占19.62%。
三、關于上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所2015年決算一般公共預算財政撥款支出總計1,377.58 萬元,具體情況如下:
1.“社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務”2015年度決算1,300.85萬元,其中:
“社會保險業(yè)務管理事務”2015年度決算1,300.85萬元,主要用于本單位社會保險業(yè)務管理方面的支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算26.57萬元,其中:
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算26.36萬元,主要用于本單位開支的離退休經(jīng)費。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.21萬元,主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算18.22萬元,其中:
“行政單位醫(yī)療”2015年度決算18.22萬元,主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險費等方面的支出。
4.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算31.94萬元,其中:
“住房公積金”2015年度決算31.94萬元,主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關于上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所2015年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計1,107.35 萬元,具體情況如下:
1.工資福利支出643萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。
2.商品和服務支出392.54萬元,主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3.對個人和家庭補助64.66萬元,主要用于離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
4.其他資本性支出7.15 萬元,主要用于辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
五、關于上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所2015年“三公經(jīng)費”決算數(shù)19.77萬元,比預算節(jié)約6.73萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費的政策要求。其中:
因公出國經(jīng)費決算10萬元,與預算持平,主要用于安排本單位人員的業(yè)務考察、境外培訓研修等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2015年度因公出國團組數(shù)為3個、累計3 人次。
公務用車購置及運行經(jīng)費決算5.95萬元,比預算節(jié)約4.55 萬元,其中:公務用車運行費5.95萬元,主要用于安排公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年度本單位無公務用車購置數(shù),年末公務用車保有量4輛。
公務接待經(jīng)費決算3.82萬元,比預算節(jié)約2.18萬元,主要用于安排國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2015年公務接待8批次、累計55人次。
六、關于上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)
機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)399.69 萬元。
七、關于上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算總額73.77萬元,其中:政府采購貨物決算5萬元、政府采購服務決算68.77萬元,無政府采購工程決算。
2015年度本部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額119.34萬元,無面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中,由中小企業(yè)供應商中標或成交的,決算73.77萬元。在其他政府采購項目中,無中小企業(yè)供應商中標或成交。
九、關于上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所2015年度預算績效情況
2015年度,本單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額135萬元。2015年度無績效評價項目。
十、關于上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,上海市醫(yī)療保險監(jiān)督檢查所共有車輛4輛,其中,一般公務用車4輛。本單位無單位價值200萬元以上大型設備。