上海國盛集團老干部管理服務中心2015年度決算
第一部分 上海國盛集團老干部管理服務中心單位概況
一、主要職責
上海國盛集團老干部管理服務中心隸屬于上海國盛(集團)有限公司,主要任務是將財政撥付的經(jīng)費發(fā)放給本單位享受機關事業(yè)待遇的離退休人員。
二、機構設置
根據(jù)上述職責,上海國盛集團老干部管理服務中心設1個內設機構即離退休人員辦公室。
第二部分 上海國盛集團老干部管理服務中心2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
財政撥款收入 |
361.86 |
一般公共服務支出 |
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
361.86 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
本年收入合計 |
361.86 |
本年支出合計 |
361.86 |
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
|
合 計 |
361.86 |
合 計 |
361.86 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
00 |
00 |
社會保障和就業(yè)支出 |
361.86 |
|
361.86 |
208 |
05 |
00 |
行政事業(yè)單位離退休 |
361.86 |
|
361.86 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
361.86 |
|
361.86 |
208 |
11 |
00 |
殘疾人事業(yè) |
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
|
|
|
210 |
00 |
00 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
210 |
05 |
00 |
醫(yī)療保障 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
211 |
00 |
00 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
211 |
10 |
00 |
能源節(jié)約利用 |
|
|
|
211 |
10 |
01 |
能源節(jié)約利用 |
|
|
|
221 |
00 |
00 |
住房保障支出 |
|
|
|
221 |
02 |
00 |
住房改革支出 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
|
|
|
合 計 |
361.86 |
|
361.86 |
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
項 目 |
一般公共預算財政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資福利支出 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
|
|
|
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
|
|
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國(境)費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注:上海國盛集團老干部管理服務中心2015年度無一般公共預算財政撥款基本支出,故本表無數(shù)據(jù)。
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表
單位:萬元
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關運行 經(jīng)費 決算數(shù) |
|||||||||||
合計 |
因公出國 (境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||||||
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:上海國盛集團老干部管理服務中心2015年度無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出,故本表無數(shù)據(jù)。
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
項 目 |
政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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合 計 |
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|
注:上海國盛集團老干部管理服務中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海國盛集團老干部管理服務中心2015年度決算情況說明
- 部門基本情況
人員基本情況:2015年年初離休人員11人,退休人員39人,實有人數(shù)50人;年末離休人員11人,退休人員34人,實有人員45人。
- 2015年離退休項目支出決算情況
按滬財庫[2015]80號《關于編制2015年度部門決算報表的通知》精神,及因市機關事業(yè)單位養(yǎng)老制度改革,從2015年10月起機關事業(yè)單位退休人員補貼經(jīng)費由社?;鸾y(tǒng)一支付的要求,對2015年度離退休項目支出情況進行分析。2015年財政下?lián)茈x退休人員補貼經(jīng)費預算為4150770,退休人員補貼經(jīng)費預算調減532220元,故2015年實際決算為3618550元,具體如下:
1、離休人員補貼經(jīng)費預算為1594684元,決算為1594684元。
2、退休人員補貼經(jīng)費預算為2556086元,調減532220元,決算為2023866元。