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    上海市干部培訓中心2015年度決算

    字號:

    上海市干部培訓中心2015年度決算

     

    第一部分  上海市干部培訓中心概況

     

    一、主要職責

    上海市干部培訓中心主要是承擔公務(wù)員培訓、軍轉(zhuǎn)干部培訓、對口支援和服務(wù)全國人才培訓、局系統(tǒng)職能部門專項培訓等有關(guān)的職責和任務(wù)。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    根據(jù)上述職責,上海市干部培訓中心設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、公務(wù)員培訓部、軍轉(zhuǎn)干部培訓部、系統(tǒng)干部培訓部、對口培訓部、信息部。

                                                          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分  上海市干部培訓中心2015年度決算表

     

    2015年度財務(wù)收支決算總表

    單位:萬元

    收 入

    支 出

    項  目

    決算數(shù)

    項  目

    決算數(shù)

    財政撥款收入

    1,493.47

    一般公共服務(wù)支出

    2,374.22

    其中:政府性基金

     

    外交支出

     

    事業(yè)收入

     

    國防支出

     

    事業(yè)單位經(jīng)營收入

     

    公共安全支出

     

    其他收入

    1,055.52

    教育支出

     

     

     

    科學技術(shù)支出

     

     

     

    文化教育與傳媒支出

     

     

     

    社會保障和就業(yè)支出

    0.19

     

     

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    17.49

     

     

    節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出

     

     

     

    農(nóng)林水支出

     

     

     

    交通運輸支出

     

     

     

    資源勘探信息等支出

     

     

     

    商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

     

     

     

    金融支出

     

     

     

    援助其他地區(qū)支出

     

     

     

    國土海洋氣象等支出

     

     

     

    住房保障支出

    18.87

     

     

    糧油物資儲備支出

     

     

     

    其他支出

     

     

     

    債務(wù)還本支出

     

     

     

    債務(wù)付息支出

     

    本年收入合計

    2,548.99

    本年支出合計

    2,410.77

    動用歷年結(jié)余

     

    本年結(jié)余

    138.22

    合計

    2,548.99

    合計

    2,548.99

     

     

     

     

    2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表

    單位:萬元

    項   目

     

     

     

    行號

    科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

    1

     

     

     

    合  計

    1,523.53

    925.34

    598.19

    2

    201

     

     

    一般公共服務(wù)支出

    1,486.97

    888.78

    598.19

    3

    201

    10

     

    人力資源事務(wù)

    1,486.97

    888.78

    598.19

    4

    201

    10

    50

    事業(yè)運行

    1,486.97

    888.78

    598.19

    5

    208

     

     

    社會保障和就業(yè)支出

    0.19

    0.19

     

    6

    208

    05

     

    行政事業(yè)單位離退休

    0.19

    0.19

     

    7

    208

    05

    99

    其他行政事業(yè)單位離退休支出

    0.19

    0.19

     

    8

    210

     

     

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    17.50

    17.50

     

    9

    210

    05

     

    醫(yī)療保障

    17.50

    17.50

     

    10

    210

    05

    02

    事業(yè)單位醫(yī)療

    17.50

    17.50

     

    11

    221

     

     

    住房保障支出

    18.87

    18.87

     

    12

    221

    02

     

    住房改革支出

    18.87

     

    18.87

     

    13

    221

    02

    01

    住房公積金

    18.87

    18.87

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    單位:萬元

    項目

    一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)

    經(jīng)濟分類 科目編碼

    科目名稱

    合計

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

    301

     

    工資福利支出

    532.82

    532.82

     

    301

    01

    基本工資

    69.36

    69.36

     

    301

    02

    津貼補貼

    295.22

    295.22

     

    301

    03

    獎金

     

     

     

    301

    04

    社會保障繳費

    151.32

    151.32

     

    301

    06

    伙食補助費

     

     

     

    301

    07

    績效工資

     

     

     

    301

    99

    其他工資福利支出

    16.92

    16.92

     

    302

     

    商品和服務(wù)支出

    353.21

     

    353.21

    302

    01

    辦公費

    18.78

     

    18.78

    302

    02

    印刷費

    6.68

     

    6.68

    302

    03

    咨詢費

     

     

     

    302

    04

    手續(xù)費

    0.16

     

    0.16

    302

    05

    水費

     

     

     

    302

    06

    電費

    4.29

     

    4.29

    302

    07

    郵電費

    11.59

     

    11.59

    302

    08

    取暖費

     

     

     

    302

    09

    物業(yè)管理費

    46.52

     

    46.52

    302

    11

    差旅費

    6.13

     

    6.13

    302

    12

    因公出國(境)費用

    4.45

     

    4.45

    302

    13

    維修(護)費

    3.54

     

    3.54

    302

    14

    租賃費

    195.50

     

    195.50

    302

    15

    會議費

     

     

     

    302

    16

    培訓費

    2.26

     

    2.26

    302

    17

    公務(wù)接待費

    6.95

     

    6.95

    302

    18

    專用材料費

     

     

     

    302

    24

    被裝購置費

     

     

     

    302

    25

    專用燃料費

     

     

     

    302

    26

    勞務(wù)費

    11.94

     

    11.94

    302

    27

    委托業(yè)務(wù)費

     

     

     

    302

    28

    工會經(jīng)費

    7.17

     

    7.17

    302

    29

    福利費

    7.20

     

    7.20

    302

    31

    公務(wù)用車運行維護費

    6.08

     

    6.08

    302

    39

    其他交通費用

     

     

     

    302

    40

    稅金及附加費用

     

     

     

    302

    99

    其他商品和服務(wù)支出

    13.97

     

    13.97

    303

     

    對個人和家庭補助

    23.44

    23.44

     

    303

    01

    離休費

     

     

     

    303

    02

    退休費

    1.81

    1.81

     

    303

    03

    退職(役)費

     

     

     

    303

    04

    撫恤金

    1.36

    1.36

     

    303

    05

    生活補助

     

     

     

    303

    07

    醫(yī)療費

     

     

     

    303

    08

    助學金

     

     

     

    303

    09

    獎勵金

     

     

     

    303

    11

    住房公積金

    18.87

    18.87

     

    303

    12

    提租補貼

     

     

     

    303

    13

    購房補貼

     

     

     

    303

    99

    其他對個人和家庭的補助支出

    1.40

    1.40

     

    310

     

    其他資本性支出

    15.87

     

    15.87

    310

    02

    辦公設(shè)備購置

    15.87

     

    15.87

    310

    03

    專用設(shè)備購置

     

     

     

    310

    07

    信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

     

     

     

    310

    13

    公務(wù)用車購置

     

     

     

    310

    19

    其他交通工具購置

     

     

     

    310

    99

    其他資本性支出

     

     

     

    合計

    925.34

    556.26

    369.08

     

     

     

     

     

     

     


     

    2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費

    及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

    單位:萬元

    一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費

    機關(guān)運行經(jīng)費

    合計

    因公出國(境)費

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

    小計

    公務(wù)用車

    公務(wù)用車

    購置費

    運行費

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    決算數(shù)

    21.55

    17.47

    4.45

    4.45

    6.4

    6.07

     

     

    6.4

    6.07

    10.7

    6.95

     

     

     

     

     

     

    2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

                                                                             單位:萬元

    項   目

     

     

     

    行號

    科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                       注:上海市干部培訓中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。


     

    第三部分 上海市干部培訓中心2015年度決算情況說明

     

    一、關(guān)于上海市干部培訓中心2015年度決算收入情況說明

    上海市干部培訓中心2015年度決算收入總計2,548.99萬元,其中:財政撥款收入1,493.47萬元,占58.59 %;其他收入1,055.52萬元,占41.41%。

    二、關(guān)于上海市干部培訓中心2015年度決算支出情況說明

    上海市干部培訓中心2015年度決算支出總計2,410.78萬元,其中:基本支出925.34萬元,占38.38 %;項目支出1,485.44萬元,占61.62%。

    三、關(guān)于上海市干部培訓中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明

    上海市干部培訓中心2015年決算一般公共預算財政撥款支出總計1,523.53萬元,具體情況如下:

    1.“一般公共服務(wù)支出-人力資源事務(wù)”2015年度決算1,486.97萬元,其中:

     “事業(yè)運行”2015年度決算1,486.97萬元,主要用于本單位人力資源事務(wù)的支出。

    2.“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.19萬元,其中:

     “其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.19萬元,主要用于本單位其他離退休方面的支出。

    3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算17.50萬元,其中:

    “事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算17.50萬元,主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險費等方面的支出。

    4.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算18.87萬元,其中:

    “住房公積金”2015年度決算18.87萬元,主要用于本單位繳納的住房公積金。

    四、關(guān)于上海市干部培訓中心2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

    上海市干部培訓中心2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出總計925.34 萬元,具體情況如下:

    1.工資福利支出532.82萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。

    2.商品和服務(wù)支出353.21萬元,主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

    3.對個人和家庭補助23.44萬元,主要用于離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

    4.其他資本性支出15.87 萬元,主要用于辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

    五、關(guān)于上海市干部培訓中心2015年度一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費決算數(shù)

    上海市干部培訓中心2015年“三公經(jīng)費”決算數(shù)17.47萬元,比預算節(jié)約4.08萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費的政策要求。其中:

    因公出國經(jīng)費決算4.45 萬元,與預算持平,主要用于安排本單位人員的業(yè)務(wù)考察、境外培訓研修等公務(wù)出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2015年度因公出國團組數(shù)為1個、累計1人次。

    公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算6.07萬元,比預算節(jié)約0.33萬元,其中:公務(wù)用車運行費6.07萬元,主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年度無公務(wù)用車購置數(shù),年末公務(wù)用車保有量2輛。

    公務(wù)接待經(jīng)費決算6.95萬元,比預算節(jié)約3.75萬元,主要用于,安排國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2015年公務(wù)接待42批次、累計78人次。

    六、關(guān)于上海市干部培訓中心2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)

    上海市干部培訓中心2015年度無機關(guān)運行經(jīng)費。

    七、關(guān)于上海市干部培訓中心2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明

    上海市干部培訓中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。

    八、關(guān)于上海市干部培訓中心2015年度政府采購情況

    2015年度本單位政府采購決算總額289.73萬元,其中:政府采購貨物決算289.73萬元,無政府采購工程決算、無政府采購服務(wù)決算。

    2015年度本單位無面向中小企業(yè)預留政府采購項目,無面向小微企業(yè)預留政府采購項目。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中,無中小企業(yè)供應商中標或成交;在其他政府采購項目中,由中小企業(yè)供應商中標或成交的,決算91.21萬元。

    九、關(guān)于上海市干部培訓中心2015年度預算績效情況

    2015年度上海市干部培訓中心無績效目標管理的項目。2015年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額354萬元,平均得分89.86分,績效評級為“良”。

    十、關(guān)于上海市干部培訓中心2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2015年12月31日,上海市干部培訓中心共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛。本單位無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

                                                                                                                                                                                                                                              

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