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    上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心2015年度單位決算

    字號:

    上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心2015年度單位決算

     

    第一部分  上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心概況

    一、主要職責

    為全市產(chǎn)業(yè)和信息化發(fā)展建設提供信息技術服務、信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設和維護;產(chǎn)業(yè)安全和經(jīng)濟發(fā)展趨勢的預測分析;信息發(fā)布;信息咨詢;信息業(yè)務培訓;計算機網(wǎng)絡軟硬件開發(fā)。

    二、機構設置

    根據(jù)上述職責,上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位設3個內(nèi)設機構,包括:綜合科、技術科、信息科。

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分  上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心

             2015年度部門決算表

    2015年度財務收支決算總表

     

                            單位:萬元

     

    收 入

    支 出

     

    項 目

    決算數(shù)

    項 目

    決算數(shù)

     

    財政撥款收入

    1,823.44

    一般公共服務支出

     

     

        其中:政府性基金

     

    外交支出

     

     

    事業(yè)收入

    508.8

    國防支出

     

     

    事業(yè)單位經(jīng)營收入

     

     

     

     

    其他收入

     

    教育支出

     

     

      

     

    科學技術支出

     

     

    ?

     

    文化教育與傳媒支出

     

     

    ?

     

    社會保障和就業(yè)支出

    0.16

     

    ?

     

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    8.73

     

    ?

     

    節(jié)能環(huán)保支出

     

     

    ?

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出

     

     

    ?

     

    農(nóng)林水支出

     

     

    ?

     

    交通運輸支出

     

     

    ?

     

    資源勘探信息等支出

    2,292.07

     

    ?

     

    商業(yè)服務業(yè)等支出

     

     

    ?

     

    金融支出

     

     

    ?

     

    援助其他地區(qū)支出

     

     

    ?

     

    國土海洋氣象等支出

     

     

    ?

     

    住房保障支出

    5.55

     

     

     

    糧油物資儲備支出

     

     

     

     

    其他支出

     

     

     

     

    債務還本支出

     

     

     

     

    債務付息支出

     

     

    本年收入合計

    2,332.24

    本年支出合計

    2,306.51

     

    動用歷年結余

     

    本年結余

    25.73

     

    合 計

    2,332.24

    合 計

    2,332.24

     

     

     


     

    2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表

     

     

    單位:萬元

    項   目

    一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    合  計

    基本支出

    項目支出

    208

     

     

    社會保障和就業(yè)支出

    0.16

     

    0.16

    208

    05

     

    行政事業(yè)單位離退休

    0.16

     

    0.16

    208

    05

    99

    其他行政事業(yè)單位離退休支出

    0.16

     

    0.16

    210

     

     

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    8.73

    8.73

     

    210

    05

     

    醫(yī)療保障

    8.73

    8.73

     

    210

    05

    02

    事業(yè)單位醫(yī)療

    8.73

    8.73

     

    215

     

     

    資源勘探信息等支出

    1,809.00

    305.40

    1,503.60

    215

    05

     

    工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

    1,809.00

    305.40

    1,503.60

    215

    05

    02

    一般行政管理事務

    305.40

    305.40

     

    215

    05

    10

    工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持

    1,503.60

     

    1,503.60

    221

     

     

    住房保障支出

    5.55

    5.55

     

    221

    02

     

    住房改革支出

    5.55

    5.55

     

    221

    02

    01

    住房公積金

    5.55

    5.55

     

    合    計

     

     

    合  計

    1,823.44

    319.68

    1,503.76

     

     

     

     

     

     

     

     

    2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     

    單位:萬元

    項目

    一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)

    科目編碼

    科目名稱

    合 計

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

    301

     

    工資福利支出

    218.12

    218.12

     

    301

    01

      基本工資

    64.79

    64.79

     

    301

    02

      津貼補貼

    77.12

    77.12

     

    301

    03

      獎金

     

     

     

    301

    04

      社會保障繳費

    68.35

    68.35

     

    301

    06

      伙食補助費

     

     

     

    301

    07

      績效工資

     

     

     

    301

    99

      其他工資福利支出

    7.86

    7.86

     

    302

      

    商品和服務支出

    61.86

     

    61.86

    302

    01

      辦公費

    1.54

     

    1.54

    302

    02

      印刷費

    0

     

    0

    302

    03

      咨詢費

    14.79

     

    14.79

    302

    04

      手續(xù)費

    0

     

    0

    302

    05

      水費

    3.26

     

    3.26

    302

    06

      電費

     

     

     

    302

    07

      郵電費

    3.01

     

    3.01

    302

    08

      取暖費

     

     

     

    302

    09

      物業(yè)管理費

     

     

     

    302

    11

      差旅費

    0.65

     

    0.65

    302

    12

      因公出國(境)費用

    8.2

     

    8.2

    302

    13

      維修(護)費

     

     

     

    302

    14

      租賃費

     

     

     

    302

    15

      會議費

    1.28

     

    1.28

    302

    16

      培訓費

     

     

     

    302

    17

      公務接待費

    0.16

     

    0.16

    302

    18

      專用材料費

     

     

     

    302

    24

      被裝購置費

     

     

     

    302

    25

      專用燃料費

     

     

     

    302

    26

      勞務費

    0.13

     

    0.13

    302

    27

      委托業(yè)務費

     

     

     

    302

    28

      工會經(jīng)費

    2.12

     

    2.12

    302

    29

      福利費

    7.68

     

    7.68

    302

    31

      公務用車運行維護費

    18.4

     

    18.4

    302

    39

      其他交通費用

     

     

     

    302

    40

      稅金及附加費用

     

     

     

    302

    99

      其他商品和服務支出

    0.64

     

    0.64

    303

     

    對個人和家庭補助

    19.71

    19.71

    ?

    303

    01

      離休費

     

     

     

    303

    02

      退休費

     

     

     

    303

    03

      退職(役)費

     

     

     

    303

    04

      撫恤金

     

     

     

    303

    05

      生活補助

     

     

     

    303

    07

      醫(yī)療費

     

     

     

    303

    08

      助學金

     

     

     

    303

    09

      獎勵金

     

     

     

    303

    11

      住房公積金

    19.41

    19.41

     

    303

    12

      提租補貼

     

     

     

    303

    13

      購房補貼

     

     

     

    303

    99

      其他對個人和家庭的補助支出

    0.3

    0.3

     

    310

     

    其他資本性支出

    20

     

    20

    310

    02

      辦公設備購置

     

     

     

    310

    03

      專用設備購置

    20

     

    20

    310

    07

      信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

     

     

     

    310

    13

      公務用車購置

     

     

     

    310

    19

      其他交通工具購置

     

     

     

    310

    99

      其他資本性支出

     

     

     

    合 計

     319.68

    237.82

    81.86

     

     

     

     

     

     


     

    2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表

     

                                                                                                                          單位:萬元

    一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費

    機關運行經(jīng)費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車

    公務用車

    購置費

    運行費

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    預算數(shù)

    決算數(shù)

    決算數(shù)

    33.4

    26.76

    8.2

    8.2

    21.2

    18.4

     

     

    21.2

    18.4

    4

    0.16

     

     

     

     

     

     

    2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

     

     

    單位:萬元

     

    項   目

     

     

     

     

    行號

    科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合計

     

     

     

     
     

     

     

    注:上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。

     

     

     


     

    第三部分 上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心2015年度決算情況說明

    一、關于上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位2015年度決算收入情況說明

    上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位2015年度決算收入總計2,332.24萬元,其中:財政撥款收入1,823.44萬元,占78.18%;事業(yè)收入508.8萬元,占21.82%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    二、關于上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位2015年度決算支出情況說明

    單位2015年度決算支出總計2,306.51萬元,其中:基本支出319.68萬元,占13.86%;項目支出1,986.83萬元,占86.14%;上繳上級支出萬元,占%;對附屬單位補助支出萬元,占%;事業(yè)單位經(jīng)營支出萬元,占%。

    三、關于上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明

    單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計1,823.44萬元,具體情況如下:

    1、“社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”0.16萬元,其中:

    “其他行政事業(yè)單位離退休支出”0.16萬元,主要用于單位離退休支出。

    2、“醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出——醫(yī)療保障”8.73萬元,其中:

    “事業(yè)單位醫(yī)療支出”8.73萬元,主要用于單位職工醫(yī)療支出。

    3、“資源勘探信息等支出——工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)督”1,809萬元,其中:

    “一般行政管理事務”305.40萬元,主要用于單位人員和公用經(jīng)費。

    “工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持”1,503.6萬元,主要用于市工業(yè)系統(tǒng)管理體系基本建設項目、專項資金項目管理與服務平臺、信息化資源管理系統(tǒng)等項目運維和市本級信息化項目支出預算業(yè)務管理系統(tǒng)升級改造等項目支出。

    4、“住房保障支出——住房改革支出”5.55萬元,其中:

    “住房公積金”5.55萬元,主要用于職工公積金支出。

    四、關于上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

    單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計319.68 萬元,具體情況如下:

    1、工資福利支出218.12萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障費和其他工資福利支出。

    2、對個人和家庭的補助支出19.71萬元,主要用于住房公積金、其他對個人和家庭補助。

    3、商品和服務支出61.86萬元,主要用于:辦公費、咨詢費、水費、郵電費、差旅費、因公出國費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

    4、其他資本性支出20萬元,主要用于專用設備購置。

    五、關于上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)

    上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)26.76萬元,比預算節(jié)約6.64萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:單位按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,加強經(jīng)費管理。。其中:

    因公出國(境)費決算8.2萬元,比預算節(jié)約0萬元,主要用于2人出國培訓(參團)。

    公務用車購置及運行維護費決算18.4萬元,比預算節(jié)約2.8萬元,其中:公務用車購置費萬元,公務用車運行維護費18.4萬元。主要用于信息中心公務車輛運行維護,信息中心年末車輛7輛。

    公務接待費決算0.16萬元,比預算節(jié)約3.84萬元,主要用于,說明中列明公務接待批次10批、40人次。

    六、關于上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)

    上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心2015年度無機關運行經(jīng)費。

    七、關于上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明

    上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。

    八、關于上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位2015年度政府采購情況

    2015年度本單位政府采購決算1,613.56萬元,其中:政府采購貨物決算60萬元、政府采購工程決算萬元、政府采購服務決算1,553.56萬元。

    2015年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額49.41萬元,面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額29.65萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中,由中小企業(yè)供應商中標或成交的,決算49.41萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業(yè)供應商中標或成交的,決算1,564.15萬元。

    九、關于上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位2015年度預算績效情況

    2015年度,本單位實行績效目標管理的項目0個,涉及預算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0萬元。

    十、關于上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況

    至2015年12月31日,上海市經(jīng)濟和信息化委員會信息中心單位共有車輛7輛,其中,一般公務用車7輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺(套)。

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