上海市無線電管理局2015年度決算
第一部分 上海市無線電管理局概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家和本市有關(guān)無線電管理的法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。
(二)負(fù)責(zé)本市無線電頻率使用方案的制定,組織編制本市涉及公共安全和公共利益的固定無線電臺(站)布局規(guī)劃,明確重點無線電臺(站)有關(guān)保護要求。
(三)負(fù)責(zé)本市無線電臺(站)的設(shè)置審批,根據(jù)法定權(quán)限對無線電頻率、呼號進行指配,核發(fā)電臺執(zhí)照,并依法實施監(jiān)管。
(四)負(fù)責(zé)組織本市無線電電磁環(huán)境和無線電臺(站)信號監(jiān)測、無線電發(fā)射設(shè)備和非無線電設(shè)備的無線電波輻射檢測,協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜,維護空中電波秩序。
(五)承擔(dān)本市無線電管制的組織實施,組織本市重大活動、重點區(qū)域和突發(fā)事件的無線電安全保障工作。
(六)按照管理權(quán)限,負(fù)責(zé)本市涉外無線電管理工作。
(七)依法對本市無線電管理方面的違法案件實施行政處罰。
(八)承辦上海市經(jīng)濟和信息化委員會交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),上海市無線電管理局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、頻率處、臺站處、監(jiān)督檢查處。
第二部分 上海市無線電管理局2015年度決算表
2015年度財務(wù)收支決算總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
財政撥款收入 |
1,265.41 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
其他收入 |
6,062.00 |
教育支出 |
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
25.88 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
13.17 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
5,480.37 |
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
38.31 |
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
本年收入合計 |
7,327.41 |
本年支出合計 |
5,557.73 |
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
1769.68 |
合 計 |
7,327.41 |
合 計 |
7327.41 |
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
單位:萬元
項 目 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
25.88 |
25.56 |
0.32 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
25.88 |
25.56 |
0.32 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政事業(yè)單位離退休 |
25.56 |
25.56 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.32 |
|
0.32 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 |
12.63 |
12.57 |
0.60 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
12.57 |
12.57 |
|
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
12.57 |
12.57 |
|
210 |
99 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 |
0.60 |
|
0.60 |
210 |
99 |
01 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.60 |
|
0.60 |
215 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
1,188.05 |
942.18 |
245.87 |
215 |
05 |
|
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
1,188.05 |
942.18 |
245.87 |
215 |
05 |
08 |
無線電監(jiān)管 |
1,188.05 |
942.18 |
245.87 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
38.31 |
38.31 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
38.31 |
38.31 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
38.31 |
38.31 |
|
合 計 |
1,265.41 |
1,018.62 |
246.79 |
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
項 目 |
一般公共預(yù)算財政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資福利支出 |
598.04 |
598.04 |
|
301 |
01 |
基本工資 |
79.57 |
79.57 |
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
384.17 |
384.17 |
|
301 |
03 |
獎金 |
1.49 |
1.49 |
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
82.10 |
82.10 |
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
50.71 |
50.71 |
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
356.68 |
|
356.68 |
302 |
01 |
辦公費 |
39.99 |
|
39.99 |
302 |
02 |
印刷費 |
0.93 |
|
0.93 |
302 |
03 |
咨詢費 |
0.20 |
|
0.20 |
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
4.20 |
|
4.20 |
302 |
07 |
郵電費 |
2.95 |
|
2.95 |
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
30.96 |
|
30.96 |
302 |
11 |
差旅費 |
18.84 |
|
18.84 |
302 |
12 |
因公出國(境)費用 |
22.79 |
|
22.79 |
302 |
13 |
維修(護)費 |
19.01 |
|
19.01 |
302 |
14 |
租賃費 |
161.99 |
|
161.99 |
302 |
15 |
會議費 |
11.02 |
|
11.02 |
302 |
16 |
培訓(xùn)費 |
7.11 |
|
7.11 |
302 |
17 |
公務(wù)接待費 |
1.51 |
|
1.51 |
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
2.29 |
|
2.29 |
302 |
29 |
福利費 |
8.64 |
|
8.64 |
302 |
31 |
公務(wù)用車運行維護費 |
15.99 |
|
15.99 |
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
7.11 |
|
7.11 |
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
63.90 |
63.90 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
25.59 |
25.59 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
38.31 |
38.31 |
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
合 計 |
1018.62 |
661.94 |
356.68 |
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
單位:萬元
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關(guān)運行 經(jīng)費 決算數(shù) |
|||||||||||
合計 |
因公出國 (境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||||||||
小計 |
公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
||||||||||
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
356.68 |
55.77 |
40.29 |
22.80 |
22.79 |
16.00 |
15.99 |
|
|
16.00 |
15.99 |
16.97 |
1.51 |
2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
單位:萬元
項 目 |
政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注:上海市無線電管理局2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市無線電管理局2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市無線電管理局2015年度決算收入情況說明
上海市無線電管理局2015年度決算收入總計7,327.41萬元,其中:財政撥款收入1,265.41萬元,占17.27%;事業(yè)收入0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入6,062萬元,占82.73%。
二、關(guān)于上海市無線電管理局2015年度決算支出情況說明
上海市無線電管理局2015年度決算支出總計5,557.73萬元,其中:基本支出1,018.62萬元,占18.33%;項目支出4,539.11萬元,占81.67%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%。
三、關(guān)于上海市無線電管理局2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市無線電管理局2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計1265.41萬元,具體情況如下:
1、“社會保障和就業(yè)支——行政事業(yè)單位離退休”25.88萬元,其中:
“歸口管理的行政事業(yè)單位離退休”25.56萬元,主要用于退休人員補貼費。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”0.32萬元,主要用于退休人員活動經(jīng)費。
2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出——醫(yī)療保障”12.57萬元,其中:
“行政單位醫(yī)療”12.57萬元,主要用于在職醫(yī)療保險費。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出——其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出”0.60萬元,其中:
“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”0.60萬元,主要用于在職市管保健對象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金。
4、“資源勘探信息等支出——工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”1,188.05萬元,其中:
“無線電監(jiān)管”1,188.05萬元,主要用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、房租、物業(yè)和臺站協(xié)調(diào)與推進、重大活動無線電安全保障、無線電法制和執(zhí)法、無線電業(yè)務(wù)宣傳等項目支出。
5、“住房保障支出——住房改革支出”38.31萬元,其中:
“住房公積金”38.31萬元,主要用于在職住房公積金。
四、關(guān)于上海市無線電管理局2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
上海市無線電管理局2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計1,018.62萬元,具體情況如下:
1、“工資福利支出”598.04萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。
2、“商品和服務(wù)支出” 356.68萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車輛運行費、其他商品和服務(wù)支出。
3、“對個人和家庭的補助”63.90萬元,主要用于:退休費、住房公積金。
五、關(guān)于上海市無線電管理局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市無線電管理局2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)40.29萬元,比預(yù)算節(jié)約15.48萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位按照《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出,加強經(jīng)費管理。其中:
因公出國(境)費決算22.79萬元,比預(yù)算節(jié)約0.01萬元,主要用于,因公出國(境)團組數(shù)1個、5人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費決算15.99萬元,比預(yù)算節(jié)約0.01萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費15.99萬元。公務(wù)用車購置數(shù)0輛和年末公務(wù)用車保有量6輛。
公務(wù)接待費決算1.51萬元,比預(yù)算節(jié)約15.46萬元,主要用于,公務(wù)接待批次13個、88人次。
六、關(guān)于上海市無線電管理局2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)
機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,上海市無線電管理局2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)356.68萬元。
七、關(guān)于上海市無線電管理局2015年度決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市無線電管理局2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
八、關(guān)于上海市無線電管理局2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算3723.27萬元,其中:政府采購貨物決算3368.59萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算354.68萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元,面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的,決算0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的,決算3723.27萬元。
九、關(guān)于上海市無線電管理局2015年度預(yù)算績效情況
2015年度,本單位實行績效目標(biāo)管理的項目0個,涉及預(yù)算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個,涉及預(yù)算金額0萬元。
十、關(guān)于上海市無線電管理局2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,上海市無線電管理局共有車輛6輛,其中,一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用0車輛,其他用車主要包括0。單位價值200萬元以上大型設(shè)備2臺(套)。