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    上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算

    字號:

    上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算

     

    第一部分   上海市節(jié)能監(jiān)察中心概況

    一、主要職責(zé)

    (一)貫徹執(zhí)行國家和本市有關(guān)節(jié)能監(jiān)察的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

    (二)負責(zé)本市節(jié)能日常監(jiān)察工作。依照《上海市節(jié)約能源條例》,行使由市經(jīng)濟信息化行政管理部門實施的有關(guān)行政處罰,接受市其他相關(guān)行政管理部門的委托,對有關(guān)違法行為實施行政處罰。

    (三)對相關(guān)重點用能單位落實能源利用狀況報告、設(shè)立能源管理崗位、明確能源管理機構(gòu)等制度,生產(chǎn)單位執(zhí)行產(chǎn)品能耗限額標準,用能單位實施有關(guān)用能產(chǎn)品、設(shè)備、生產(chǎn)工藝淘汰計劃等情況開展節(jié)能監(jiān)察。

    (四)對相關(guān)重點用能單位能源利用狀況和能源指標數(shù)據(jù)進行采集、審核和匯總,對工業(yè)能源消費運行情況進行分析監(jiān)控和預(yù)測預(yù)警,開展節(jié)能相關(guān)技術(shù)和標準研究工作。

    (五)組織開展節(jié)能宣傳、培訓(xùn)、展示等工作。

    (六)承辦上海市經(jīng)濟和信息化委員會交辦的其他事項。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    根據(jù)上述職責(zé),上海市節(jié)能監(jiān)察中心設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、監(jiān)察一科、監(jiān)察二科、監(jiān)察三科、政策法規(guī)科(宣傳培訓(xùn)科)。

    第二部分上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度部門決算表

     

     

    2015年度財務(wù)收支決算總表

     

                           單位:萬元

     

    收 入

    支 出

     

    項  目

    決算數(shù)

    項  目

    決算數(shù)

     

    財政撥款收入

    1,529.81

    一般公共服務(wù)支出

     

     

        其中:政府性基金

     

    外交支出

     

     

    事業(yè)收入

     

    國防支出

     

     

    事業(yè)單位經(jīng)營收入

     

     

     

     

    其他收入

    383.8

    教育支出

     

     

      

     

    科學(xué)技術(shù)支出

     

     

     

     

    文化教育與傳媒支出

     

     

     

     

    社會保障和就業(yè)支出

    154.63

     

     

     

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    3.25

     

     

     

    節(jié)能環(huán)保支出

    1,613.58

     

     

     

    城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出

     

     

     

     

    農(nóng)林水支出

     

     

     

     

    交通運輸支出

     

     

     

     

    資源勘探信息等支出

     

     

     

     

    商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

     

     

     

     

    金融支出

     

     

     

     

    援助其他地區(qū)支出

     

     

     

     

    國土海洋氣象等支出

     

     

     

     

    住房保障支出

    24.49

     

     

     

    糧油物資儲備支出

     

     

     

     

    其他支出

     

     

     

     

    債務(wù)還本支出

     

     

     

     

    債務(wù)付息支出

     

     

    本年收入合計

    1,913.61

    本年支出合計

    1,795.95

     

    動用歷年結(jié)余

     

    本年結(jié)余

    117.66

     

    合 計

    1,913.61

    合 計

    1,913.61

     

     

     

     

     

     


     

     

    2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

     

    單位:萬元

     

    項   目

    一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)

     

    行號

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    合  計

    基本支出

    項目支出

     

     

    1

     

     

     

    合  計

    1,529.81

    939.03

    590.77

     

    2

    208

     

     

    社會保障和就業(yè)支出

    154.63

    153.11

    1.52

     

    3

    208

    05

     

    行政事業(yè)單位離退休

    154.63

    153.11

    1.52

     

    4

    208

    05

    01

    歸口管理的行政單位離退休

    153.11

    153.11

     

     

    5

    208

    05

    02

    事業(yè)單位離退休

     

     

     

     

    6

    208

    05

    99

    其他行政事業(yè)單位離退休支出

    1.52

     

    1.52

     

    7

    210

     

     

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    3.25

    3.25

     

     

    8

    210

    05

     

    醫(yī)療保障

    3.25

    3.25

     

     

    9

    210

    05

    01

    行政單位醫(yī)療

    3.25

    3.25

     

     

    10

    211

     

     

    節(jié)能環(huán)保支出

    1,347.44

    758.18

    589.25

     

    11

    211

    10

     

    能源節(jié)約利用

    1,347.44

    758.18

    589.25

     

    12

    211

    10

    01

    能源節(jié)約利用

    1,347.44

    758.18

    589.25

     

    13

    221

     

     

    住房保障支出

    24.49

    24.49

     

     

    14

    221

    02

     

    住房改革支出

    24.49

    24.49

     

     

    15

    221

    02

    01

    住房公積金

    24.49

    24.49

     

     

     


     

     

    2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

     

    單位:萬元

     

    項目

    一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)

     

    科目編碼

    科目名稱

    合 計

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

     

     

    301

     

    工資福利支出

    559.03

    559.03

     

     

    301

    01

      基本工資

    141.44

    141.44

     

     

    301

    02

      津貼補貼

    256.79

    256.79

     

     

    301

    03

      獎金

    0.5

    0.5

     

     

    301

    04

      社會保障繳費

    73.04

    73.04

     

     

    301

    06

      伙食補助費

     

     

     

     

    301

    07

      績效工資

    33.58

    33.58

     

     

    301

    99

      其他工資福利支出

    53.68

    53.68

     

     

    302

      

    商品和服務(wù)支出

    187.06

     

    187.06

     

    302

    01

      辦公費

    8.91

     

    8.91

     

    302

    02

      印刷費

    14.98

     

    14.98

     

    302

    03

      咨詢費

     

     

     

     

    302

    04

      手續(xù)費

    0.14

     

    0.14

     

    302

    05

      水費

    4.42

     

    4.42

     

    302

    06

      電費

    13.6

     

    13.6

     

    302

    07

      郵電費

    8.55

     

    8.55

     

    302

    08

      取暖費

     

     

     

     

    302

    09

      物業(yè)管理費

    9.03

     

    9.03

     

    302

    11

      差旅費

    21.8

     

    21.8

     

    302

    12

      因公出國(境)費用

    4.24

     

    4.24

     

    302

    13

      維修(護)費

    11.73

     

    11.73

     

    302

    14

      租賃費

     

     

     

     

    302

    15

      會議費

    3.3

     

    3.3

     

    302

    16

      培訓(xùn)費

    6.35

     

    6.35

     

    302

    17

      公務(wù)接待費

    2.37

     

    2.37

     

    302

    18

      專用材料費

     

     

     

     

    302

    24

      被裝購置費

     

     

     

     

    302

    25

      專用燃料費

     

     

     

     

    302

    26

      勞務(wù)費

     

     

     

     

    302

    27

      委托業(yè)務(wù)費

     

     

     

     

    302

    28

      工會經(jīng)費

    9

     

    9

     

    302

    29

      福利費

    10.08

     

    10.08

     

    302

    31

      公務(wù)用車運行維護費

    10.42

     

    10.42

     

    302

    39

      其他交通費用

    46.41

     

    46.41

     

    302

    40

      稅金及附加費用

     

     

     

     

    302

    99

      其他商品和服務(wù)支出

    1.73

     

    1.73

     

    303

     

    對個人和家庭補助

    181.18

    181.18

     

     

    303

    01

      離休費

    9.69

    9.69

     

     

    303

    02

      退休費

    144.49

    144.49

     

     

    303

    03

      退職(役)費

     

     

     

     

    303

    04

      撫恤金

     

     

     

     

    303

    05

      生活補助

    1.34

    1.34

     

     

    303

    07

      醫(yī)療費

     

     

     

     

    303

    08

      助學(xué)金

     

     

     

     

    303

    09

      獎勵金

     

     

     

     

    303

    11

      住房公積金

    25.16

    25.16

     

     

    303

    12

      提租補貼

     

     

     

     

    303

    13

      購房補貼

     

     

     

     

    303

    99

      其他對個人和家庭的補助支出

    0.51

    0.51

     

     

    310

     

    其他資本性支出

    11.75

     

    11.75

     

    310

    02

      辦公設(shè)備購置

    11.75

     

    11.75

     

    310

    03

      專用設(shè)備購置

     

     

     

     

    310

    07

      信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

     

     

     

     

    310

    13

      公務(wù)用車購置

     

     

     

     

    310

    19

      其他交通工具購置

     

     

     

     

    310

    99

      其他資本性支出

     

     

     

     

    合 計

     939.03

    740.21

    198.82

     

     

     

     


     

     

    2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

     

                                    單位:萬元

     

    一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費

    機關(guān)運行經(jīng)費

     

    合計

    因公出國(境)費

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

     

    小計

    公務(wù)用車

    公務(wù)用車

     

    購置費

    運行費

     

    預(yù)算數(shù)

    決算數(shù)

    預(yù)算數(shù)

    決算數(shù)

    預(yù)算數(shù)

    決算數(shù)

    預(yù)算數(shù)

    決算數(shù)

    預(yù)算數(shù)

    決算數(shù)

    預(yù)算數(shù)

    決算數(shù)

    決算數(shù)

     

     43.46

     37.04

     

    7

     4.24

     30.5

     30.42

     20

     20

     10.5

     10.42

     5.96

     2.37

     198.82

     

     

     

     

     

     

     

     

    2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

     

     

    單位:萬元

     

    項   目

     

     

     

     

    行號

    科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合     計

     

     

     

     

    注:上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。

     

     


     

     

    第三部分  上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算情況說明

    一、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算收入情況說明

    上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算收入總計1,913.61萬元,其中:財政撥款收入1,529.81萬元,占79.94%;事業(yè)收入0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入383.8萬元,占20.06%。

    二、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算支出情況說明

    上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算支出總計1,795.95萬元,其中:基本支出939.03萬元,占52.29%;項目支出856.92萬元,占47.71%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%。

    三、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

    上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計1,529.81萬元,具體情況如下:

    1、“社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”154.63萬元,其中:

    “歸口管理的行政單位離退休”153.11萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員各類項目支出。

    “其他行政事業(yè)單位離退休支出”1.52萬元,主要用于行政事業(yè)單位退休人員活動費。

    2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出——醫(yī)療保障”3.25萬元,其中:

    “行政單位醫(yī)療”3.25萬元,主要用于按照國家政策規(guī)定為在職行政機關(guān)人員繳納基本醫(yī)療保險費的支出。

    3、“節(jié)能環(huán)保支出——能源節(jié)約利用”1,347.44萬元,其中:

    “能源節(jié)約利用”1,347.44萬元,主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及科學(xué)節(jié)能展示館、節(jié)能領(lǐng)域執(zhí)法辦案等支出。

    4、“住房保障支出——住房改革支出”24.49萬元,其中:

    “住房公積金”24.49萬元,主要用于按國家政策規(guī)定為在職人員繳納住房公積金支出。

    四、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

    上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計939.03萬元,具體情況如下:

    1、“工資福利支出”559.03萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。

    2、“商品和服務(wù)支出” 187.07萬元,主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、工會經(jīng)費和其他相關(guān)支出。

    3、“對個人和家庭的補助”181.18萬元,主要用于離休費、退休費和住房公積金繳納。

    4、“其他資本性支出”11.75萬元,主要用于辦公設(shè)備購置。

    五、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)

    上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)37.04萬元,比預(yù)算節(jié)約6.42萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,加強管理和規(guī)范“三公”經(jīng)費的支出。其中:

    因公出國(境)費決算4.24萬元,比預(yù)算節(jié)約2.76萬元,主要用于參加其他單位組織的出國(境)團組1個,共計1人次。

    公務(wù)用車購置及運行維護費決算30.42萬元,比預(yù)算節(jié)約0.08萬元,其中:公務(wù)用車購置費20萬元,公務(wù)用車運行維護費10.42萬元。公務(wù)用車購置數(shù)1輛,年末公務(wù)用車保有量6輛。

    公務(wù)接待費決算2.37萬元,比預(yù)算節(jié)約3.59萬元,主要用于國內(nèi)公務(wù)接待26批次、372人次。

    六、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)

    機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)198.82萬元。

    七、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

    上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

    八、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度政府采購情況

    2015年度本單位政府采購決算39.05萬元,其中:政府采購貨物決算39.05萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算0萬元。

    2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額3.6萬元,面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額2.16萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的,決算3.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的,決算35.45萬元。

    九、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度預(yù)算績效情況

    2015年度,本單位實行績效目標管理的項目0個,涉及預(yù)算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個,涉及預(yù)算金額0萬元。

    十、關(guān)于上海市節(jié)能監(jiān)察中心2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2015年12月31日,上海市節(jié)能監(jiān)察中心共有車輛6輛,其中,一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

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