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    上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年度部門決算

    字號:

      第一部分上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室概況

      一、主要職能

      上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室是正局級市政府派出機構,主要職能包括:

      1.組織實施長興島開發(fā)建設的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計劃;

      2.擬訂長興島土地利用總體規(guī)劃和土地儲備計劃、方案;

      3.接受有關行政管理部門的委托,負責長興島內投資和開發(fā)建設項目的審批;

      4.統(tǒng)籌協(xié)調長興島開發(fā)建設資金的使用管理;

      5.協(xié)調有關行政管理部門對長興島開發(fā)建設的行政管理工作。

      二、部門決算單位構成

      從預算單位構成看,上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室部門決算包括:上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

      納入上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表:

    序號 單位名稱 備注
    1 上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室  
    2 上海市土地儲備中心長興分中心  

      第二部分上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年度部門決算表

      2014年度財務收支決算總表

    單位:萬元  
    收入 支出  
    項目 決算數(shù) 項目 決算數(shù)  
    財政撥款 1,445.3 一般公共服務 0  
    其中:政府性基金   外交 0  
    事業(yè)收入   國防 0  
    事業(yè)單位經營收入   公共安全 0  
    其他收入 8.12 教育 0  
        科學技術 0  
        文化教育與傳媒 0  
        社會保障和就業(yè) 0  
        醫(yī)療衛(wèi)生 9.19  
        節(jié)能環(huán)保 0  
        城鄉(xiāng)社區(qū)事務 1,465.29  
        農林水事務 0  
        交通運輸 0  
        資源勘探電力信息等事務 0  
        商業(yè)服務業(yè)等事務 0  
        金融監(jiān)管等事務支出 0  
        援助其他地區(qū)支出 0  
        國土資源氣象等事務 16.78  
        住房保障支出 0  
        糧油物資儲備事務 0  
        其他支出 0  
    本年收入合計 1,453.42 本年支出合計 1,491.26  
    動用歷年結余 37.84 本年結余    
    合計 1,491.26 合計 1,491.26  

      2014年度財政撥款支出決算表

    單位:萬元  
    項目 財政撥款支出  
    行號 科目名稱 合計 基本支出 項目支出  
    1       合計 1,491.26 736.99 754.27  
    2 210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 9.19 9.19 0.00  
    3   05   醫(yī)療保障 9.19 9.19 0.00  
    4     01 行政單位醫(yī)療 8.55 8.55 0.00  
    5     02 事業(yè)單位醫(yī)療 0.64 0.64 0.00  
    6 212     城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1,465.29 711.02 754.27  
    7   01   城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 1,465.29 711.02 754.27  
    8     01 行政運行 696.44 696.44 0.00  
    9     02 一般行政管理事務 716.87 0.00 716.87  
    10     99 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 51.98 14.58 37.41  
    11 221     住房保障支出 16.78 16.78 0.00  
    12   02   住房改革支出 16.78 16.78 0.00  
    13     01 住房公積金 16.78 16.78 0.00  

      2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

    單位:萬元  
    項目 公共預算財政撥款基本支出  
    行號 科目名稱 合計 工資福利支出 商品服務支出 對個人家庭的補助支出 基本建設支出 其他資本性支出 對企事業(yè)單位補助支出 其他支出  
    1       合計 736.99 385.13 335.08 16.78       0.00  
    2 210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 9.19 9.19           0.00  
    3   05   醫(yī)療保障 9.19 9.19           0.00  
    4     01 行政單位醫(yī)療 8.55 8.55           0.00  
    5     02 事業(yè)單位醫(yī)療 0.64 0.64           0.00  
    6 212     城鄉(xiāng)社區(qū)支出 711.02 375.94 335.08         0.00  
    7   01   城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 711.02 375.94 335.08         0.00  
    8     01 行政運行 696.44 366.14 330.31         0.00  
    9     99 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 14.58 9.81 4.77         0.00  
    10 221     住房保障支出 16.78     16.78       0.00  
    11   02   住房改革支出 16.78     16.78       0.00  
    12     01 住房公積金 16.78     16.78       0.00  

      第三部分上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年度部門決算情況說明

      部門決算的編報范圍主要包括:年初部門預算數(shù);根據《預算法》管理要求,年中根據事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經批準后的部門預算調整數(shù);年中由中央財政下達到本部門的專項資金,由市級主管部門負責管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金;以及部門的其他資金等。

      一、關于上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年部門決算收入情況說明

      上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年部門決算收入總計1,453.42萬元,其中:財政撥款收入1,445.3萬元,占99.44%;其他收入8.12萬元,占0.56%。

      二、關于上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年部門決算支出情況說明

      上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年部門決算支出總計1,491.26萬元,其中:基本支出736.99萬元,占49.42%;項目支出754.27萬元,占50.58%。

      三、關于上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年部門決算財政撥款支出情況說明

      上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年部門決算財政撥款支出總計1,491.26萬元,具體情況如下:

      1.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”,2014年度決算9.19萬元,其中:

      “行政單位醫(yī)療”2014年度決算8.55萬元,主要用于機關在職人員醫(yī)療保險繳費支出。

      “事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算0.64萬元,主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險繳費支出。

      2.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社會管理事務”,2014年度決算1465.29萬元,其中:

      “行政運行”2014年度決算696.44萬元,主要用于部門所屬各單位人員經費和公用支出。

      “一般行政管理事務”2014年度決算716.87萬元,用于專項項目支出;“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”2014年度決算51.98萬元,主要用于用于土地儲備中心日常辦公、人員支出。

      3.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算16.78萬元,其中:

      “住房公積金”2014年度決算15.78萬元,主要用于機關在職人員公積金繳費支出。

      四、關于上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

      上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計736.99萬元,具體情況如下:

      1.工資福利支出358.13萬元,主要用于機關及事業(yè)單位工作人員的工資福利支出。

      2.商品服務支出335.08萬元,主要用于維持機關及事業(yè)單位的日常運行。

      3、對個人家庭的補助支出16.78萬元,主要用于機關及事業(yè)單位工作人員的住房保障支出。

      五、關于上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年度“三公經費”決算數(shù)

      2014年“三公經費”決算總數(shù)44.22萬元,比預算節(jié)約16.25萬元,其中:

      因公出國經費決算35.23萬元,比預算節(jié)約0萬元,主要用于出國考察,全年共組團3個,18人次。

      公務用車購置及運行經費決算0萬元,比預算節(jié)約0.92萬元,當年未新購置車輛,年末車輛保有量為3輛。

      公務接待經費決算8.99萬元,比預算節(jié)約15.31萬元,主要用于各類上島公務接待和會議工作餐費,共60批,420人次。

      六、關于2014年度政府采購情況

      2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額357萬元,其中政府采購服務預算執(zhí)行357萬元。

      七、關于2014年度預算績效情況

      2014年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額572.7萬元。

      八、關于2014年度國有資產占有使用情況

      截至2014年12月31日,各單位共有車輛3輛,其中,一般公務用車3輛。

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