第一部分上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室概況
一、主要職能
上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室是正局級市政府派出機構,主要職能包括:
1.組織實施長興島開發(fā)建設的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計劃;
2.擬訂長興島土地利用總體規(guī)劃和土地儲備計劃、方案;
3.接受有關行政管理部門的委托,負責長興島內投資和開發(fā)建設項目的審批;
4.統(tǒng)籌協(xié)調長興島開發(fā)建設資金的使用管理;
5.協(xié)調有關行政管理部門對長興島開發(fā)建設的行政管理工作。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看,上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室部門決算包括:上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表:
序號 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室 | |
2 | 上海市土地儲備中心長興分中心 |
第二部分上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年度部門決算表
2014年度財務收支決算總表
單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | |||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) | |
財政撥款 | 1,445.3 | 一般公共服務 | 0 | |
其中:政府性基金 | 外交 | 0 | ||
事業(yè)收入 | 國防 | 0 | ||
事業(yè)單位經營收入 | 公共安全 | 0 | ||
其他收入 | 8.12 | 教育 | 0 | |
科學技術 | 0 | |||
文化教育與傳媒 | 0 | |||
社會保障和就業(yè) | 0 | |||
醫(yī)療衛(wèi)生 | 9.19 | |||
節(jié)能環(huán)保 | 0 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 1,465.29 | |||
農林水事務 | 0 | |||
交通運輸 | 0 | |||
資源勘探電力信息等事務 | 0 | |||
商業(yè)服務業(yè)等事務 | 0 | |||
金融監(jiān)管等事務支出 | 0 | |||
援助其他地區(qū)支出 | 0 | |||
國土資源氣象等事務 | 16.78 | |||
住房保障支出 | 0 | |||
糧油物資儲備事務 | 0 | |||
其他支出 | 0 | |||
本年收入合計 | 1,453.42 | 本年支出合計 | 1,491.26 | |
動用歷年結余 | 37.84 | 本年結余 | ||
合計 | 1,491.26 | 合計 | 1,491.26 |
2014年度財政撥款支出決算表
單位:萬元 | ||||||||
項目 | 財政撥款支出 | |||||||
行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
1 | 合計 | 1,491.26 | 736.99 | 754.27 | ||||
2 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | |||
3 | 05 | 醫(yī)療保障 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | |||
4 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | |||
5 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | |||
6 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,465.29 | 711.02 | 754.27 | |||
7 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 1,465.29 | 711.02 | 754.27 | |||
8 | 01 | 行政運行 | 696.44 | 696.44 | 0.00 | |||
9 | 02 | 一般行政管理事務 | 716.87 | 0.00 | 716.87 | |||
10 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 51.98 | 14.58 | 37.41 | |||
11 | 221 | 住房保障支出 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | |||
12 | 02 | 住房改革支出 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | |||
13 | 01 | 住房公積金 | 16.78 | 16.78 | 0.00 |
2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元 | |||||||||||||
項目 | 公共預算財政撥款基本支出 | ||||||||||||
行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位補助支出 | 其他支出 | |
1 | 合計 | 736.99 | 385.13 | 335.08 | 16.78 | 0.00 | |||||||
2 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | ||||||||
3 | 05 | 醫(yī)療保障 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | ||||||||
4 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | ||||||||
5 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | ||||||||
6 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 711.02 | 375.94 | 335.08 | 0.00 | |||||||
7 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 711.02 | 375.94 | 335.08 | 0.00 | |||||||
8 | 01 | 行政運行 | 696.44 | 366.14 | 330.31 | 0.00 | |||||||
9 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 14.58 | 9.81 | 4.77 | 0.00 | |||||||
10 | 221 | 住房保障支出 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | ||||||||
11 | 02 | 住房改革支出 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | ||||||||
12 | 01 | 住房公積金 | 16.78 | 16.78 | 0.00 |
第三部分上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括:年初部門預算數(shù);根據《預算法》管理要求,年中根據事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經批準后的部門預算調整數(shù);年中由中央財政下達到本部門的專項資金,由市級主管部門負責管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金;以及部門的其他資金等。
一、關于上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年部門決算收入情況說明
上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年部門決算收入總計1,453.42萬元,其中:財政撥款收入1,445.3萬元,占99.44%;其他收入8.12萬元,占0.56%。
二、關于上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年部門決算支出情況說明
上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年部門決算支出總計1,491.26萬元,其中:基本支出736.99萬元,占49.42%;項目支出754.27萬元,占50.58%。
三、關于上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年部門決算財政撥款支出情況說明
上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年部門決算財政撥款支出總計1,491.26萬元,具體情況如下:
1.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”,2014年度決算9.19萬元,其中:
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算8.55萬元,主要用于機關在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算0.64萬元,主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
2.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社會管理事務”,2014年度決算1465.29萬元,其中:
“行政運行”2014年度決算696.44萬元,主要用于部門所屬各單位人員經費和公用支出。
“一般行政管理事務”2014年度決算716.87萬元,用于專項項目支出;“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”2014年度決算51.98萬元,主要用于用于土地儲備中心日常辦公、人員支出。
3.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算16.78萬元,其中:
“住房公積金”2014年度決算15.78萬元,主要用于機關在職人員公積金繳費支出。
四、關于上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計736.99萬元,具體情況如下:
1.工資福利支出358.13萬元,主要用于機關及事業(yè)單位工作人員的工資福利支出。
2.商品服務支出335.08萬元,主要用于維持機關及事業(yè)單位的日常運行。
3、對個人家庭的補助支出16.78萬元,主要用于機關及事業(yè)單位工作人員的住房保障支出。
五、關于上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2014年度“三公經費”決算數(shù)
2014年“三公經費”決算總數(shù)44.22萬元,比預算節(jié)約16.25萬元,其中:
因公出國經費決算35.23萬元,比預算節(jié)約0萬元,主要用于出國考察,全年共組團3個,18人次。
公務用車購置及運行經費決算0萬元,比預算節(jié)約0.92萬元,當年未新購置車輛,年末車輛保有量為3輛。
公務接待經費決算8.99萬元,比預算節(jié)約15.31萬元,主要用于各類上島公務接待和會議工作餐費,共60批,420人次。
六、關于2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額357萬元,其中政府采購服務預算執(zhí)行357萬元。
七、關于2014年度預算績效情況
2014年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額572.7萬元。
八、關于2014年度國有資產占有使用情況
截至2014年12月31日,各單位共有車輛3輛,其中,一般公務用車3輛。