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    文化體制改革單位2014年度部門決算

    字號:

      第一部分文化體制改革單位概況

      一、主要職能

      組織本市市屬國有文藝院團開展劇目創(chuàng)作、排練、演出;培育優(yōu)秀文藝人才;促進本市文化大發(fā)展大繁榮,豐富廣大市民群眾精神文化生活。

      二、部門決算單位構成

      從預算單位構成看,文化體制改革單位部門決算包括下屬事業(yè)單位決算。

      納入文化體制改革單位2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表:

    序號 單位名稱 備注
    1 上海昆劇團  
    2 上海京劇院  
    3 上海越劇藝術傳習所(上海越劇院)  
    4 上海滬劇藝術傳習所(上海滬劇院)  
    5 上海淮劇藝術傳習所(上?;磩F)  
    6 上海評彈藝術傳習所(上海評彈團)  
    7 上海大劇院  
    8 上海芭蕾舞團  
    9 上海民族樂團  
    10 上海歌劇院  

      第二部分文化體制改革單位2014年度部門決算表

      2014年度財務收支決算總表

      單位:萬元

    收入 支出
    項目 決算數(shù) 項目 決算數(shù)
    財政撥款 35,094.41 一般公共服務  
    其中:政府性基金   外交  
    事業(yè)收入 5,903.33 國防  
    事業(yè)單位經營收入   公共安全  
    其他收入 21,937.80 教育  
        科學技術  
        文化教育與傳媒 78,028.06
        社會保障和就業(yè) 3,483.75
        醫(yī)療衛(wèi)生 948.64
        節(jié)能環(huán)保  
        城鄉(xiāng)社區(qū)事務  
        農林水事務  
        交通運輸  
        資源勘探電力信息等事務  
        商業(yè)服務業(yè)等事務  
        金融監(jiān)管等事務支出  
        援助其他地區(qū)支出  
        國土資源氣象等事務  
        住房保障支出 780.45
        糧油物資儲備事務  
        其他支出 3,020.88
    本年收入合計 62,935.54 本年支出合計 86,261.78
    動用歷年結余 23,326.24 本年結余  
    合計 86,261.78 合計 86,261.78

      2014年度財政撥款支出決算表

      單位:萬元

    項目 財政撥款支出
    科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
    207     文化體育與傳媒支出 30,889.16 21,679.29 9,209.87
    207 01   文化 30,506.66 21,679.29 8,827.37
    207 01 07 藝術表演團體 30,005.23 21,177.86 8,827.37
    207 01 99 其他文化支出 501.43 501.43 0.00
    207 06   文化事業(yè)建設費安排的支出 382.50 0.00 382.50
    207 06 99 其他文化事業(yè)建設費安排的支出 382.50 0.00 382.50
    208     社會保障和就業(yè)支出 3,483.75 3,389.84 93.91
    208 05   行政事業(yè)單位離退休 3,483.75 3,389.84 93.91
    208 05 02 事業(yè)單位離退休 3,452.52 3,389.84 62.68
    208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 31.23 0.00 31.23
    210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 918.48 911.88 6.60
    210 05   醫(yī)療保障 911.88 911.88 0.00
    210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 911.88 911.88 0.00
    210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 6.60 0.00 6.60
    210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 6.60 0.00 6.60
    221     住房保障支出 779.78 779.78 0.00
    221 02   住房改革支出 779.78 779.78 0.00
    221 02 01 住房公積金 779.78 779.78 0.00
    229     其他支出 1,499.70 0.00 1,499.70
    229 99   其他支出 1,499.70 0.00 1,499.70
    229 99 01 其他支出 1,499.70 0.00 1,499.70
    合計 37,570.88 26,760.79 10,810.08

      2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

      單位:萬元

    項目 合計 工資福利支出 商品服務支出 對個人家庭的補助支出 基本建設支出 其他資本性支出 對企事業(yè)單位補助支出 其他支出
    科目編碼 科目名稱
    207     文化體育與傳媒支出 21,679.29 15,570.18 5,048.65 73.17   987.29    
    207 01   文化 21,679.29 15,570.18 5,048.65 73.17   987.29    
    207 01 07 藝術表演團體 21,177.86 15,074.84 5,048.65 67.08   987.29    
    207 01 99 其他文化支出 501.43 495.34   6.09        
    208     社會保障和就業(yè)支出 3,389.84     3,389.84        
    208 05   行政事業(yè)單位離退休 3,389.84     3,389.84        
    208 05 02 事業(yè)單位離退休 3,389.84     3,389.84        
    208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出                
    210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 911.88 911.88            
    210 05   醫(yī)療保障 911.88 911.88            
    210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 911.88 911.88            
    210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生支出                
    210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出                
    221     住房保障支出 779.78     779.78        
    221 02   住房改革支出 779.78     779.78        
    221 02 01 住房公積金 779.78     779.78        
    合計 26,760.79 16,482.06 5,048.65 4,242.79   987.29    

      第三部分文化體制改革單位2014年度部門決算情況說明

      部門決算的編報范圍主要包括:年初部門預算數(shù);根據(jù)《預算法》管理要求,年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經批準后的部門預算調整數(shù);年中由中央財政下達到本部門的專項資金,由市級主管部門負責管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金;以及部門的其他資金等。

      一、關于文化體制改革單位2014年部門決算收入情況說明

      文化體制改革單位2014年部門決算收入總計62,935.54萬元,其中:財政撥款收入35,094.41萬元,占55.76%;事業(yè)收入5,903.33萬元,占9.38%;其他收入21,937.8萬元,占34.86%。

      二、關于文化體制改革單位2014年部門決算支出情況說明

      文化體制改革單位2014年部門決算支出總計86261.78萬元,其中:基本支出38437萬元,占45%;項目支出47824.78萬元,占55%。

      三、關于文化體制改革單位2014年部門決算財政撥款支出情況說明

      文化體制改革單位2014年部門決算財政撥款支出總計37,570.88萬元,具體情況如下:

      1.“文化”2014年度決算30,506.66萬元,其中:

      “藝術表演團體”2014年度決算30,005.23萬元,主要用于市屬國有文藝院團的人員經費、公用經費和事業(yè)發(fā)展所需的項目經費;“其他文化支出”2014年度決算501.43萬元,主要用于基本支出。

      2.“文化事業(yè)建設費安排的支出”2014年度決算382.50萬元,其中:

      “其他文化事業(yè)建設費安排的支出”2014年度決算382.50萬元,主要用于市屬國有文藝院團劇目創(chuàng)作和排演。

      3.“行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算3,483.75萬元,其中:

      “事業(yè)單位離退休”2014年度決算3,452.52萬元,主要用于事業(yè)單位離休、退休人員的社會保障金等支出;“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算31.23萬元,主要用于事業(yè)單位離休、退休人員的社會管理等支出。

      4.“醫(yī)療保障”2014年度決算911.88萬元,其中:

      “事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算911.88萬元,主要用于繳納本部門所屬預算單位的在職人員醫(yī)療保險。

      5.“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算6.60萬元,其中:

      “其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算6.60萬元,主要用于事業(yè)單位離休干部的醫(yī)療衛(wèi)生等支出。

      6.“住房改革支出”2014年度決算779.78萬元,其中:

      “住房公積金”2014年度決算779.78萬元,主要用于繳納本部門所屬預算單位的在職人員公積金。

      7.“其他支出”2014年度決算1,499.70萬元,其中:

      “其他支出”2014年度決算1,499.70萬元,主要用于基本建設。

      四、關于文化體制改革單位2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

      文化體制改革單位2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計26,760.79萬元,具體情況如下:

      1.工資福利支出16,482.06萬元,主要用于本部門所屬預算單位的工資、津貼和社會保障費支出;

      2.商品服務支出5,048.65萬元,主要用于本部門所屬預算單位的辦公費、水電煤等支出;

      3.對個人家庭的補助支出4,242.79萬元,主要用于本部門所屬預算單位的退休費、住房公積金等支出;

      4.其他資本性支出987.29萬元,主要用于本部門所屬預算單位的設備購置等支出。

      五、關于文化體制改革單位2014年度“三公經費”決算數(shù)

      2014年“三公經費”決算總數(shù)76.93萬元,比預算節(jié)約20.97萬元,其中:

      因公出國經費決算13.05萬元,比預算節(jié)約3.25萬元,主要用于組織13個出國團組院團等單位文化交流項目,累計220人次。

      公務用車購置及運行經費決算50.32萬元,比預算節(jié)約13.18萬元,其中:公務用車運行費50.32萬元,主要用于車輛的日常運行費用。年末公務用車保有量為19輛。

      公務接待經費決算13.55萬元,比預算節(jié)約4.45萬元,主要用于接待來滬交流文藝團體開展藝術交流和創(chuàng)作經費,全年接待交流來訪藝術團體13批次,接待人數(shù)約1292人次。

      六、關于文化體制改革單位2014年度政府采購情況

      2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額1946.86萬元,其中:政府采購貨物預算執(zhí)行880.1萬元、政府采購工程預算執(zhí)行835萬元、政府采購服務預算執(zhí)行231.76萬元。

      七、關于文化體制改革單位2014年度預算績效情況

      納入績效評價的項目1個,涉及預算金額3771.59萬元。

      八、關于文化體制改革單位2014年度國有資產占有使用情況

      截至2014年12月31日,文化體制改革單位各單位共有車輛23輛,其中,一般公務用車23輛。單位價值200萬元以上大型設備5臺(套)。

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